你好,你这里不涉及损益类,直接红冲就行的。把错误的红冲,然后做正确的。
以前年度的应交税费-未交增值税的账做错了,今年可以直接调整么
老师你好,以前年度的进项税额已经认证抵扣了,结转未交增值税的时候也是按照增值税报表结转的,报表没有错误,但是会计填写记账凭证的时候没有写进项税额,都写成管理费用了。现在在做调整 借:应交增值税进项税额10 贷:管理费用10 借:管理费用10 贷:以前年度损益调整10 借:以前年度损益调整10 贷:未分配利润10 这样做了又会导致我这期的进项税额增加,我应该怎么调整呢?
以前年度预提的费用,现在发票回来了,直接红冲以前预提时的凭证,按发票金额重新记账吗?还是费用类科目要用以前年度损益调整代替呢?
以前年度账记错了,要怎么调整回来?28号凭证的代扣增值税50400调整错了
老师,固定资产购入当年因为代理记账记错了科目记成库存商品了,后来第二年调整了回来,还可以享受固定资产一次性税前扣除吗?
老师,监事担任的一家公司虚开发票被处罚了,会连带另一家列入负面清单吗
企业所得税申报表里的从业人数每个季度末都是从个税属期内取数的,可能会因为个税申报滞后性小差异,但是并没有影响纳税可以吗,例如:3月属期申报的2月个税373人,3月工资却在4月的属期里了,有381人企业所得税从业人数按照3月属期取数的,这样会有什么大问题吗?
出口退税已经在海关备好案,也开好了外币户,接下来要怎么操作
老师,我这边是村上的经济合作联合社,别人捐过来购买绿植树木的钱,我要怎么入账呢?
老师,您好!请教您 本企业是挖机出租公司,请问老师挖机的折旧费用,分录是:做入,借:劳务成本 贷:累计折旧,这样吗?然后确认收入时劳务成本再转入主营业务成本吗? 谢谢老师指导!
董孝彬老师在吗,老师在吗
老师您好,企业所得税申报表里的从业人数可以从个税系统里属期内取数吗?因为会滞后一个月发放工资,属期3月的工资是2月的工资表上人数,3月工资表一般要4月末才能出来,我们人数很多,每个月都会有人员变动,但是区间都不大,所以就在个税属期内取数的,这样可以吗?都是超过300人了,不影响纳税
我们是个财务公司,给一个国企调了账,怎么样给他入这笔账好呢,不能说是调整,而且我们也需要开 票
老师,你好,有一般贸易进出口的免抵退税讲义分享一下吗
交易性金融资产,取得时,一定是贷:其它货币资金吗?不能贷:银行存款吗?然后包括已宣告但未发放的利息,后期放发时,是银行存款收取,可以借银行存款吗?还是借:其它货币资金
28号凭证的就是冲红的,结果给冲错了,导致26号凭证的代扣代缴增值税一直挂着余额
你冲红后,还要做正确的分录,做后才没余额的
冲红充错科目了,正确的分录怎么弄?
什么意思 冲错科目了, 你现在是哪个分录错误 了,您就把这个错误的对应冲掉 然后再做正确的就可以
借:代扣代缴增值税-50400,贷:代扣代缴增值税(待抵扣进项税额)50400,是这样吗?
您看一下我发的那两个图片,26号和28号凭证
28本是冲26 你在冲的时候科目用错了 所以现在您要把28凭证冲掉 然后重新做一个冲26的
28号凭证是冲反方向吧?还是同一方向?
同方向,金额负数,就行的
不会弄分录,您能写给我妈
同方向,金额用对应的反金额 借,银行存款 负数 贷,应交税费,28原科目明细 正数
银行存款没做错,可以26和28在一个凭证上调吗?
也可以的,可以一个凭证调整处理,摘要写清楚