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那比如我的母公司给我200万 让我投给我的子公司 也就是从我这过一道,我收到这200万是做资本公积还是做其他应付款,如果可以做其他应付款具体分录应该怎么做

2022-11-03 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-03 13:57

学员你好,计入其他应付款 借*银行存款 贷*其他应付款 借*长期股权投资 贷*银行存款

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快账用户6999 追问 2022-11-03 13:58

那我投给子公司要做长期股权投资啊,这个科目放哪

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齐红老师 解答 2022-11-03 13:58

就计入长期股权投资就可以啊

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快账用户6999 追问 2022-11-03 13:58

对方是我的子公司

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齐红老师 解答 2022-11-03 13:59

就是因为是你的子公司,你对子公司投资做长投啊

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快账用户6999 追问 2022-11-03 14:00

那这个其他应付款200万一直挂着吗,怎么消以后

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齐红老师 解答 2022-11-03 14:01

收回投资时才能冲掉

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快账用户6999 追问 2022-11-03 14:03

收到分红的时候慢慢冲吗,还是撤资的时候,如果没有这些是不是一直挂着

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齐红老师 解答 2022-11-03 14:05

撤资的时候冲销的

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快账用户6999 追问 2022-11-03 14:08

那如果不撤资,一直挂着有风险吗

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齐红老师 解答 2022-11-03 14:12

无偿使用资金你们的母公司有风险

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快账用户6999 追问 2022-11-03 14:13

那我是不是收到钱还是做实收资本交税比较安全

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齐红老师 解答 2022-11-03 14:14

是的,做实收资本更好一些,前提是母公司同意

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快账用户6999 追问 2022-11-03 14:19

那不是要交两次,我交一次,我的子公司又要交一次,有没有其他办法,安全但是只交一次

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齐红老师 解答 2022-11-03 15:49

是的,这种按照资金账簿缴纳

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学员你好,计入其他应付款 借*银行存款 贷*其他应付款 借*长期股权投资 贷*银行存款
2022-11-03
借:银行存款贷:其他应付款
2021-05-10
同学你好 借,库存现金等200 贷,其他应收款200
2020-10-28
还要还回去的就不要做成实收资本,直接计入往来里面
2019-07-04
你好,同学 你到时候直接根据协议 借,应付账款~设备款 贷,应收帐款
2020-09-15
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