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我们现在应收账款500万,其他应收200万,这些钱后期都是可以收回的,那我现在年底要做坏账准备,那我这个分录怎么做,如果按照5%比例

2023-01-13 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-13 11:19

借信用减值损失,贷坏账准备。

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快账用户2451 追问 2023-01-13 11:19

那就是借信用减值损失700*0.05,贷坏账准备700*0.05了?

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齐红老师 解答 2023-01-13 11:20

对的,是的,是这么做的。

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快账用户2451 追问 2023-01-13 11:22

那我预付账款,应收票据22年有一张,23年付出去了,这些科目也做计提坏账准备吗

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齐红老师 解答 2023-01-13 11:24

好,预付账款,这个是对方没有给你提供服务或者是货物吗?如果提供了就不可以。

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快账用户2451 追问 2023-01-13 11:25

提供货物了,但是没开票

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快账用户2451 追问 2023-01-13 11:26

那我这预付账款事要改成应付账款还是预付账款要做坏账准备计提

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齐红老师 解答 2023-01-13 11:27

你好,借库存商品贷预付账款做这个的。

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齐红老师 解答 2023-01-13 11:27

按照你的实际业务来,这个不是坏账。

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借信用减值损失,贷坏账准备。
2023-01-13
可以的,但是还没完全确定不能收回的,不能借:坏账准备 贷:应收账款
2021-06-21
你好这个是可以,有法院判决 对应这个相关资料,贴后面做附件可以这样
2021-06-23
你好,这样做的话,没有问题,可以税前扣除
2021-09-07
你好,那你之前做了几题吗?如果做了几题的话,直接做你写的这个分录就可以的。
2022-03-02
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