你好; 第一种借:预付账款-燃气公司,贷:其他应付款-刘,借:其他应付款-刘,贷:银行存款 按这个来做菜合理的
老师 请教一个问题 我们公司的员工借款去购买材料 然后我做的分录是 借其他应收款 贷 银行存款 付款给她的时候我就忘记之前他挂帐了 我就做的借 预付账款 贷 银行存款 我现在要调账 这分录怎么做呢老师
老师,请问我公司一项工程承包给包工头做,包工头先打款到公司账上,再从公司账上打出去付货款,我的账务处理是这样的,1.借银行存款,贷其他应收款,2.借应付账款,贷银行存款,这样操作的话,其他应收款在贷方的余额越来越多,我该怎么做?
老师请问下公司购买商品,不是用公司对公账号付款,是员工垫付之后直接用发票报销的,这种怎么做分录呢,还需要走预付账款过一下吗? 借,预付账款~? 贷:银行存款 借:管理费用 应交税费 贷:预付账款吗? 这样的话我预付账款那里的辅助明细是公司还是员工呢
老师啊,我们帮挂靠的公司开票给甲方,我们做账的话,开票确认收入,税钱他给我们了。我是公司项目独立核算。开票的税钱也会交给公司。我是这么做的分录,1,借银行存款 贷预收账款 2,借预收账款 贷其他应付款 武汉公司 3,借,其他应付款 武汉公司 贷,银行存款,这样有一个问题,就是开票增值税费我怎么做分录才能把预收账款,其他应付款 武汉公司,这两个科目做平。
老师,请问 员工先垫付了公司聚餐餐费,本月填了报销单,但公司本月不进行支付,下月进行支付。会计在做做账时: 1、计提员工聚餐餐费 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 2、员工垫付聚餐费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:其他应付款 3、下月支付员工聚餐餐费 借:其他应付款 贷:银行存款 有没有问题?
老师纳税人超过500万变为一般纳税人,这个500万指营业收入吗
老师,我汇算清缴的时候,未开发票的成本需要调增,我应该写在哪个地方
为什么94题优先股资本成本要算税后,99题不用算税后?
请问有限公司收到股权转让,要到税局办理什么变更吗?
老师,股权转让时账上有库存现金有影响吗?
老师 我想问下 什么时候用公账转账
老师您好,公司缴纳保险费,这个保险公司应该计入什么科目合适呢
请问老师,有个股东要转股,注册资本是4000万,他占49%,实缴300万,他要转出9%,他转出的部分是多少呀,是实缴的,还是未缴的做转出呀
皮革厂的卖废水的收入属于营业外收入还是其他业务收入
老师下午好!台球馆在抖音平台售台位费,如客人在抖音买100元台位费,然后到台球馆消费,抖音平台一周后自动提现到银行账户只有95元,其中5元是平台服务费,请问这如何账务处理?营业收入按100元还是95元?会计分录?
你好,老师,刚刚和财务经理有了不一样的看法,我做的账是第一种,她说钱都已经转到对方账了,应该做第二种,我应该听她的嘛
你好; 关键是你公司银行有回单直接充值给对方燃气公司吗; 你是没有的; 是个人垫付的; 你银行回单没有给你 燃气公司的这笔; 你还直接做 银行存款; 不对的; 你财务经理不知道怎么想的; 这个很简单的业务哦