借:管理费用-办公费 进项税额 贷银行存款 不需要通过预付账款
老师,请问一下房子专修,一万老板私人卡付款,一万对公付款,不同月份的,然后这个流水的分录,还有收到发票的分录是怎样的吖? 这个我不是很明白! 借预付 贷银行 其他应付款 个人 借长摊 贷预付 借管理费用 贷长摊 是不是可以法人代付款的 借预付账款 贷其他应付款 公户付款的 借预付账款 贷银行存款 收到发票 借管理费用 其他应付款 贷预付账款
老师请问下公司购买商品,不是用公司对公账号付款,是员工垫付之后直接用发票报销的,这种怎么做分录呢,还需要走预付账款过一下吗? 借,预付账款~? 贷:银行存款 借:管理费用 应交税费 贷:预付账款吗? 这样的话我预付账款那里的辅助明细是公司还是员工呢
老师你好,我公司购入包装物材料,先付的款,后收到发票。1.先付款,我做的分录是借预付账款,贷银行存款。2.收到发票做的分录是借管理费用,贷预付账款。请问这样写对不对?还是用周转材料-包装物替换掉预付账款呢,应该怎么写分录啊?
老师,我是小规模,公司预付一笔钱,但是是员工垫付的,后来用公司公户打给这个员工,那么做账的时候摘要能体现预付款,个人垫付几个字吗?分录我写的借:预付账款,贷:银行存款
老师,买办公用品员工垫付的钱,并取得了发票来报销,请问我直接对公转账。分录,管理费用~办公费 贷银行可以吗? 还是借管理费用办公费,贷:其他应付款~张三 借:其他应付款张三 贷银行过渡一下其他应付款好呢?
金蝶云星空和用友他t+专属云标准版的区别差异
昨天开了一个23500的普通发票,客户给转了17000元,剩下的走现金能行么?
你好,餐厅装修,房东优惠一个月的房租,那这个月房租就不计入成本费用吗
老师,请问汇算清缴缴纳的企业所得税和跨区域预缴纳的企税需要计提吗?
固定资产清理收到的现金收入需要申报增值税,但是最终清理完是损失,没有收入,怎么做账才能让企业所得税申报表和增值税申报表收入一致
老师,期初数据录入后,启用账套,有这个提示,还能继续导入吗
发行方以现金净额进行结算的衍生工具 是什么意思
经劳营所得是老师自己交个税还是个体户交
个体工商户22年拿到执照,一直没用用过电子税务局,25年才在电子税务局报道,之前也没有交过个人所得经营所得的税,那25年3.31之前还要汇算清缴24年的个人所得经营所得吗?目前也没收到税务的提示电话。然后去自然人税务局申报又提示一直没申报过经营所得a表
老师您好教育行业做账有什么需要注意的吗
就不用从预付走啦 好的谢谢
不客气祝您学习愉快!