你好; 这个是计入管理费用-招待费去核算的
老师好,老板开自己的车出差办事,住宿费和加油费能不能计入管理费差旅费,目前公司账上没有车,还有就是老板就拿来一张住宿费发票,这个怎么做账啊?
老师 请问一下 我有单独设置管理费用车辆费用加油费 那员工出差开车加的油还有住宿发票一起拿来报销 是可以一起计入差旅费吗 还是放加油费
帮客户支付火车票,高速过路费还有出差住宿费还有汽车加油费计入什么费用啊
请问老师,业务员出去跑业务,他会有吃饭住宿汽车加油过路费这所有的费用,我们是分开计费还是通通计入销售费用差旅费?
请问老师,出差的费用住宿费和餐费,还有汽车加油的油费过路费,公司是一般纳税人,能抵扣吗??
登录电子税务局会有浏览记录吗?在哪里可以查询,没有申报和修改
你好老师,我收到一笔10000元的货款,其中实际到账9965手续费35,我这个项目明细应该怎么做?
老师酒吧充值送酒给客人怎么做账啊
老师你好,我是新成立的公司,3月有一笔收入进公户,但是我当时还没做税务登记,这张票开出开入都在四月,那我可以把账也做在四月吗?
差额征税的行业可以取消差额征税按常规的行业去销项减进项报税吗,
老师我们是石家庄小规模纳税人, 需要给邢台项目开发票,1、开外管证时,今天要开24000元发票,合同金额我写多少?合同金额20万的话,那我开外管证时合同金额写24000元?还是20万? 2、我们老板给的是电子版合同,只有合同签订日期2024年12月,工期大概35日,那外管证合同有效岂止时间我咋写? 3、我们是小规模纳税人,增值税季报,所得税季报!4月份不含税异地开票金额超过10万元了,我还需要4月底预交增值税和所得税款吗
我们是外贸企业,我们申报了一笔退税款,供应商是第一次供货,税务发了函调给对方税务局,对方税务局回复函调说手续不全,要让我们出口转内销,但实际货物是不需要退回来再销售的,比如进货金额80万,进项税7.2万,出口销售100万,退税率9%,请问这笔业务如何做会计分录,如何填写纳税申报表
某公司,之前的固定资产没计提过,怎么重新开始做账计提
我这个问题问到一半就结束了怎么弄?
2024年补交2017年的一个销售未入账的固定资产的增值税,并且税局那边帮更改了2017年的增值税申报表(在2017年的增值税申报表里增加了这笔为未开票收入),请问这笔补税的完整分录是什么?需要还原业务做账吗?网上搜的借:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税,这里怎么解释?
那帮客户寄快递费(其实就是帮他寄他的钥匙回他家)是计入招待费还是快递费
你好; 这个 是计入快递费去
为什么,这不是也是客户自己产生的费用吗?跟最上面的费用有啥区别呀
你好1; 快递费 ;日常你们公司业务发生的 计入管理费用- 快递费; 如果只是 为了客户去产生的 费用; 不是与你公司业务有关系 ; 才是计入 招待费去 ; 你看看这个个人的钥匙的话; 计入 招待费 ; 与你公司一点业务都没有关系的。
好混乱。就是客户来我们公司考察,结果把他自己家钥匙带走了家里人进不去,叫我们公司人事帮他把钥匙寄给他家人,这个不算我们公司自己的业务发生的吧
你好; 那就计入招待费去 ; 我还以为是你们公司的业务 发生的 这个钥匙与你公司业务有关系的 才考虑计入快递费去的
好的,明白了,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好