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老师你好,就是我们以前暂估入库的,实际上数量也确认了,只是没有发票,那发票到了,是不是把那个凭证冲了?再写一个的就可以啊?

2022-11-02 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-02 11:33

你好,是的没错, 是这样的 可以的, 没问题

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快账用户7078 追问 2022-11-02 11:33

老师,我们做的时候不可不可以不做暂估入库呢,等发票到了,把它贴到前面凭证后面去呢?

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齐红老师 解答 2022-11-02 11:36

是的没错, 是这样的

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快账用户7078 追问 2022-11-02 11:37

老师,两种做法都可以吗?

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齐红老师 解答 2022-11-02 11:40

如果数据是一样的都可以的

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快账用户7078 追问 2022-11-02 11:40

好的,老师,明白了

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齐红老师 解答 2022-11-02 11:47

不客气,有空给五星好评:,

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你好,是的没错, 是这样的 可以的, 没问题
2022-11-02
您好,是的,暂估要在这个月冲回
2021-12-07
您好,这个的话是直接按照当月仓库系统的库存就可以,不需要明细,下个月冲销就行
2025-01-11
你好,是的,冲红暂估,再按发票入账就可以了
2021-11-23
你好,实际有业务金额也是那些的情况下,你就别动了。你只需要纳税条增就可以的。后期发票到了之后再调整。
2024-05-09
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