你好 ; 出口货物是出口退税的;增值税的; 你们还是要 申报后申请退税的
在外贸企业的出口退税中,申请退税的增值税专用发票抵扣联当中含有内销的货物或是尚未出口的货物的话,这个退税是退整张发票的税额还是只是退出口货物的那部分?那其中内销或是尚未销售的那部分税额在以后还能进行抵扣吗?
12.增值税一般纳税人销售下列货物时,不得开具增值税专用发票的有()。答案加解析A.销售报关出口的货物B.销售代销货物C.直接销售给使用单位的汽车D.销售免税货物
小规模纳税人出口货物,购进货物时只有收据,申报增值税时还是填在出口免税销售额那一栏吗?
老师,销售行业,一小部分出口商品,大部分内销,这样的话,出口货物填申报表一,填入减免税,进项需要做同税金转出?
老师,一般纳税人,销售行业,有内销,有出口货物,这种情况,出口货物这部分,需要申报增值税?
老师出租方不交房产税承租方交房产税怎么计算12万
老师出租方不交房产税那我们承租方去哪里交
老师出租房不交房产税我们承租方交安10万乘以12%还是按从价计算
老师房产税出租方不交10万的租金需要多少房产税
但是已经预交了4季度所得税啊,再返回去计提,不是财务报表也需要改了吗?你的意思是只改报表,已经预交的不用管,然后等汇算再退吗
老师个人开20万的租给医院的房子发票交多少税
老师,那已经预交了4季度的所得税,但是今年发现有费用没有计提,然后反结账计提到4季度,改了4季度财务报表,这样所得税怎么办,退回来重新申报吗?还是不用管了,等汇算完再退补那如果等汇算再退,改了4季度财务报表,和4季度已经申报的所得税报表不一致啊,这样可以吗
老师个人去税务局开发票需要交税吗自己房子租别人
老师个人怎么开发票啊
无形资产一次性摊销掉了,由于以往年度没有摊销,就四千元,在做汇算时可以一次性扣除吗?如果需要调增的话会有提示吗
我们公司没有申报,出口货物是给代理公司做申报了
你好; 意思你们自己没有出口资质吗
对得,老师
没有资质的话; 那么你们就是 代理出口的操作模式为:委托方与代理公司签订代理出口合同,代理公司充当委托方和国外客商的出口代理商并收取代理费。 1、出口商品价格及合同条款由委托方制定,出口盈亏、履约责任均由委托方承担; 2、出口手续由受托方(代理公司)办理; 3、代理公司收取外汇后支付给委托方; 4、委托方取得受托方(代理公司)开具的代理出口货物证明办理退税。
进来公户标明待核查户
有个海关发票
按照这个做了免税分录
你好; 你们没有直接出口 不应该直接做免税的
做什么?公户收到这个数?
货物这部分是你们自己公司的 还是你们让代理公司来处理的
公户收到这笔钱,应该做什么分录?
不做平,一直挂着,也没有报税
比如委托外贸企业代理出口会计处理 1、生产企业发出货物时 借:委托代销商品 贷:库存商品 2、报关出口后 (1)销售收入的账务处理 借:应收账款--某外贸企业 贷:主营业务收入--出口 (2)结转销售成本的账务处理 借:主营业务成本 贷:委托代销商品 (3)不得免征和抵扣税额的账务处理 借:主营业务成本 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) (4)支付代理费的账务处理 借:销售费用 贷:应收账款--某外贸企业 ; 收款做:借银行存款贷应收账款 ;这样做即可
老师,这样做分录可以?
你好;出口退税这个; 不用去做增值税部分 ;也不用转营业外收入去哈 ; 其他科目 可以这样挂
其他科目,做管理费?
老师,在?其他科目做什么好呢?
你好; 其他科目是对的; 我是说 你的 这3个科目不做
没有下面这些不平?
你好; 你 收入 是含税金额来做 ; 不用做增值税; 出口是 要退税的
老师,这个出口要申报免税?
你好;出口要做退税的;先申报; 后退税