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案例:货币资金的管理漏洞给出纳挪用公款提供了可乘之机刘宝莉是武汉某房地产公司出纳,平时给人的印象是勤勤恳恳、待人热情,工作积极,不论分内分外的事她都主动去做,很受领导器重和同事信任,然而2017年10月刘宝莉却因挪用公款和贪污被判处有期徒刑8年,她主要犯罪事实如下:(1)2015年2月,私自开出支票挪用公款20万(存入其丈夫所开超市的银行账户),并在期末伪造银行存款余额调节表。(2)2016年1月以提取备用金名义提取现金6万元(60万);另外以现金收入不入账等手段又挪用现金6万元。(3)2016年12月底,公司在清理过期的未收回的应收账款时发现,曾经有3笔收款未在银行日记账和银行存款余额调节表中反映。请问刘宝莉所在公司的货币资金内部控制活动存在哪些问题?

2022-11-02 10:08
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-02 10:09

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2022-11-02
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2022-11-02
您好,学员 货币资金内部控制活动存在如下问题? 问题一:库存现金不对账。这就给出纳利用收取租金的机会私自截留现金提供了机会。出纳仅仅通过私收现金、挪用资金就达20万元,占总挪用资金的一半多,库存现金不对账的损失最大。 问题二:一直是出纳领取对账单,没有第二人参与核对。出纳并非不可以领取对账单,关键是对账单不能由出纳长期一人领取,没有第二人经手,哪怕有一次其他人领取对账单,就能够立即发现银行余额与财务的银行存款账户余额对不上账。所以,总是由出纳一个人领取对账单,而且没有其他人核对,就给出纳留下了伪造银行对账单的机会和空间。
2022-11-06
同学你好 你的问题是什么
2022-11-02
同学你好 问题不完整
2023-06-09
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