你好,是用应当取得分红金额,对子公司投资?
#提问#母公司转账子公司投资款,母公司和子公司分录怎么样写
母公司用未分配利润投资子公司 这个母公司怎么写分录,子公司怎么写分录
母子公司:子公司上缴了一笔净利润给子公司 子公司做账借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润-母公司 借:应付利润-母公司 贷:银行存款 母公司做账:借:银行存款 贷:投资收益 请问两个公司合并利润表怎样做抵减
老师好,子公司注销将未分配利润转入母公司,借未分配利润贷银行存款,母公司借:银行存款贷投资收益,这样做分录对吗,母公司未投过一分钱,针对上笔分录,用做合并抵销分录吗?非常感谢!
老师好,子公司注销将未分配利润转入母公司,借未分配利润贷银行存款,母公司借:银行存款贷投资收益,这样做分录对吗,母公司未投过一分钱,针对上笔分录,用做合并抵销分录吗?非常感谢!
你知道北京建筑行业的增值税税负和企业所得税税负大概是多少不
老师你好,比方在科目汇总表中其他应付款是-3 存货是 -8 其他应收款是6 在资产负债表里可以表现为,其他应付款是8 其他应收款是9 这样是不是资产负债表里就没有负数了,这样合理吗
做一家商贸公司的外账,货物入库后没做入库单,出库也没做出库单,就根据发票做了分录可以不
非营利性组织会计制度,在2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录二级科目金额录入错误,且录了一笔管理费二级科目,想在第二年度冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录具体要怎么做呢
请老师详细教我算员工的五险一金,怎么计算,公司交多少,个人交多少,如何做会计分录,请老师详细的教我,我是新手小白
2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录做错了想冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录要怎么做呢
出口销售商品质量问题扣款的需要开负数发票冲减营业额吗?
老师好,去年盘点数和账面数不相等,没处理好就年结封账了,做年报了,现怎处理
车辆保险里的车船税可以企业所得税前扣除吗
建筑行业分项目核算增值税,如果有留底,不能计算出每个项目的增值税,如果没有留底,是不是就能准确算出每个项目未交增值税。这样理解对吗?
就是未分配利润
这样是不是适同于股东投资了,也得交个税
你好 母公司 借:应收股利,贷:投资收益 借:长期股权投资,贷:应收股利 子公司 借:利润分配—应付股利 , 贷:应付股利 借:应付股利 , 贷:实收资本