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22年开票100万,已经交了企业所得税,因为第四季度不开票了,红冲会影响22年销售额,23年需要汇算清缴退税麻烦,所以准备23年在红冲,23年红冲是直接冲减23年销售额的,可以吗,请专业的人回答

2022-10-31 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-31 10:56

嗯嗯,23年红冲是直接冲减23年销售额的。可以的

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快账用户9994 追问 2022-10-31 10:57

有老师回答说需要汇算清缴调整22年的收入

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齐红老师 解答 2022-10-31 10:59

作为销售收入红冲所得税有专门的规定是冲减红冲当年的销售收入,因为增值税也是一样的

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快账用户9994 追问 2022-10-31 11:01

那还需要汇算清缴调整22年的收入吗

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齐红老师 解答 2022-10-31 11:02

不用汇算调整22年的收入哈

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快账用户9994 追问 2022-10-31 11:15

2022年的税正常交,不用退我们税,23年红冲在直接冲23年销售额少缴税是这样吗

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齐红老师 解答 2022-10-31 11:15

是的,就是那样操作的哈

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嗯嗯,23年红冲是直接冲减23年销售额的。可以的
2022-10-31
那你当时的收入怎么做的?做了主营业务收入吗?
2024-07-01
第一个正规的你在汇算清交之前红冲了,可以红冲你的收入,然后汇算清缴申请退税,但是实际操作中,退所得税的有些地区确实很麻烦,税务局需要查账,建议你还是在今年红冲今年的收入。
2022-01-25
你好,同学,对你的1问题是可以进行退税办理的!
2022-01-24
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
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