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老师,外贸企业,无内销业务,除用于退税的进项发票外,其他的运费发票尽量取得普票,是这样吗?如果取得住宿费或者运费的专票,如何处理呢?是在账上直接将价税合计作为费用吗?还是在抵扣勾选下选择不抵扣勾选,账上先做进项,然后做进项转出呢?

2022-10-31 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-31 10:36

您好, 这两种处理方式都是可以的

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您好, 这两种处理方式都是可以的
2022-10-31
您好,直接价税合计做就行
2024-02-28
你好,第一种你认证了之后,需要做进项,然后再附表二进项转出,你账上也得进项转出。
2023-10-19
你选择不抵扣勾选就可以
2021-01-14
您好,您是没有一点内销业务吗?
2020-09-08
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