学员你好,可以计入业务招待费的
老师您好,年末付了一笔费用一万多吧,发票员工没拿回来冲帐,如果一月份拿回来冲帐了,发票日期是12月份的,可以计入一月份的费用里吗
用总公司签合同,可以由分公司收款开发票吗?怎么做账?华创企服工商财税2024-01-0918:30广东关注如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?一起来看看!总公司签的合同分公司能收款开票吗?提问:如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?国税总局12366曾经有这么一个提问:监理总公司参加投标,中标后跟发包方签订合同,经三方协议监理总公司授权分公司为发包方提供监理业务,并由监理分公司开具发票及结算监理费。这样开具发票是否可行?税局答复:根据《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第11号)规定:“二、建筑企业与发包方签订建筑合同后,以内部授权或者三方协议等方式,授权集团内其他纳税人(以下称“第三方”)为发包方提供建筑服务,并由第三方总公司签除建筑服务以外的服务合同,总公司对外开票收款,总公司给分公司付款
2021年购入设备,原值50万元,预计净残值10%折旧年限5年,企业采取年数总和法计提固定资产折旧,税法规定采取直线法计提固定资产折旧,则2023年度该业务的所得税纳税调整额为?
一般纳税人,2024年能开2025年的应收的发票吗?怎么入账
、A公司年销售额万元2400,年收账费用40万元,所有账户的平均收账期60天,所有账户的坏账损失率2%,公司的变动成本率为80%,资金成本率为10%。要求:计算A公司应收账款信用总成本。
你好,我报了网课,由于听不懂,不想继续教育,请问可以退款吗?学费1330元
老师您好,以往年度有一张进项发票已抵扣的然后对方开了红字重新开了一张蓝字,当时做了申报转出,记账记成借费用红字,借进项红字了,可以不做调整就这样吗
会计分录:乙材料到货,随货附有发票注明材料价款100000元,增值税进项税额13000元,不足款项通过银行支付,材料入库。
老师,如果比如1月1号做的一张凭证错了,然后12月红冲了,我在1月1号那张错的上摘要里去加了这张凭证已经红冲,这会涉及篡改凭证吗?可以这样去加上这句话吗
同一笔业务。有两个分录可以记在同一张记账凭证上吗?
业务招待费不是有扣除标准吗?有关系吗,不太明白
金额少的没事是吧
只要业务招待,都有扣除标准,这个改变不了,寄到其他科目查出来更麻烦
那记到管理费用餐费可以吗
可以的,计入管理费用-业务招待费
怎么避免这种情况
扣除标准没办法避免,除非不开餐费
那可以开别的吗?还是吃饭只能开餐费
吃饭餐馆不会给你开别的,不合规
哦哦好的,谢谢老师
不用客气,给个五星好评就行
老师还有一个问题,员工聚餐,直接进管理费用福利费是吗,这个有税前扣除吗
员工聚餐,直接进管理费用福利,这个扣除标准是工资的14%
是借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费贷现金得计提是吗
是的,得计提通过应付职工薪酬
那这个,分录是对的是吗?还有工资是10000,福利费是1000,怎么算那14%扣除额
分录是对的,工资10000,可以扣除的福利费1400
哦哦,是这样,那管理费用的福利费就不管了是吗
你的不管是什么意思