计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
老师,是新办企业个体户,现在个体户按经营所得查账征收,但工资又不让申报, 这样工资成本我就账上做做,不报工资个税感觉不太好
老师您好,请问个体户的员工要怎么申报薪资,个体户不是报的是经营所得吗?
老师,请问个体户查账征收,不开票,不申报工资薪金,然后又好几个人买社保,怎么做账怎么申报经营所得呢?
老师,个体户,运输部,开票就是开有运输费,查账征收,要不要在自然人里面-综合所得申报-正常工资薪金所得申报,要不要报工资的?
老师请问一下,个体户查账征收。因为给法人投五险一金,申报了个税工资薪金所得,然后还申报个体户经营所得。想问下,这个法人个税汇算清缴的时候,需要同时将工资薪金和个体的经营所得一块汇算吗
现在还能办空壳公司吗?想注册一个公司先放着,注册资金最低可以多少?个体户和法人可以互转,如果不需要任何开销0申报可以吗
24年12月用现金发放年终奖,没有在个税系统申报,也是要在12月做计提,跟做发放的分录吗
小规模纳税人 购买物资捐赠 怎么做账
固定资产清理的余额怎么结转
老师:公司买的礼盒送给员工直接可以入账职工福利吗?还用代缴个人所得税吗?送给客户呢
货款一万元。支出1000元两人怎么分帐
老师,五金行业一般纳税人,2024年十月,客户买了东西给他开了专票,他一直公对公打款,直到昨天才给了现金,这个怎么办
一个月3000每个月10发工资9.29开始干的活 11月10号给了3000 12月10号给了1500 到明天最后一天 怎么算工资
老师你好,我想问下,我们是根据发票生成记账凭证的,那我们采购订单是预付款,但是供应商是根据我们的采购订单,全额就把发票开了,但是货不是一次发来的。这怎么做账?
老师好,员工办理退休,社保局要退还2-10月的社保,请问怎么坐会计分录,退还社保,每个月要多交一点个税,这个个税怎么坐会计分录?
你们是查账征税的吗?
是查账的,没有工资哦。不知道这样做行不行
那个人负担的社保是你单位承担还是对方?
这个是挂靠的社保吗?
是店里的员工,社保个人部分员工自己承担,只是现在不是大多数都没核定工资薪金这个嘛,所以没有申报工资。
那你们实际也没有发放工资吗?
没有发放的,可以按照这个来。
实际应该有的,我们是代账公司,只是客户都不愿意提供这些。没有公户,工资应该都是法人私发
跟他说没有工资的话就多交所得税。
老师,为啥还会多交呢?
哦,你没有做工资,工资不就没法抵扣啦。
但是她没有开票,也没对公账户,不算是没有收入嘛
你好,你们实际有业务的吗?
如果你账上有社保,没有收入,这不也有风险?
这样嘛,那我们就做一下不开票收入。然后不申报工资,用现金收回社保个人部分这样可以吗?老师,经营所得是不是有个界限,达到多少多少万才需要缴纳经营所得?
可以的,只要有盈利就得缴纳。