同学,你好零售商给你们开的吗
老师您好,我们公司卖的是猪肉,蔬菜,因为开票量大,已经升为一般纳税人了,这个进项和成本票用什么抵
你好老师,我们是超市,请教下我们购进的蔬菜和鲜肉有我们自己开具收购发票,这个进项税可以抵扣吗?
老师:请问我们是一般纳税人餐饮公司,供应商给我们开的蔬菜、肉的免税发票,我们如何抵扣?
老师,我们公司升成一般纳税人,收到的免税的蔬菜和鲜肉发票,这个怎么抵扣
老师,我们有一个蔬菜公司,开的内容都是免税的蔬菜发票,需要成本票抵扣吗?
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
批发零售商
同学,你好 那不可以抵扣
那我们买的商户的蔬菜,是不是可以申请开具收购发票。还有一般纳税人批发零售的蔬菜能开免税的普通发票吗
同学,你好 可以要求开具收购发票的
我手里有收到了许多免税普票,我是一般纳税人批发零售的蔬菜能开免税的普通发票吗
同学,你好 嗯嗯,可以的
那就行,今天看了个农产品只有两种能抵扣。吓得我赶紧问问。谢谢老师o(^o^)o
不客气,祝工作顺利!