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请问当月开了红字发票,做了负数销项税额的凭证,月末时销项税额为负数还需要计提附加税和转出未交增值税的凭证吗?

2022-10-25 20:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-25 20:00

您好,不需要的呢这个

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快账用户2829 追问 2022-10-25 20:01

不需要做任何跟税有关的凭证了吗?

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齐红老师 解答 2022-10-25 20:04

您好,有需要的就做,没有纳税义务的不需要做

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相关问题讨论
您好,不需要的呢这个
2022-10-25
进项税大于销项税。这种情况不需要进行单独的账务处理。
2022-10-26
月末做计提增值税的分录科目一样,金额都为负数。
2022-07-09
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-06-19
同学你好,如果已经记账了,以红字信息表和收到的红字发票为附件做一笔红字冲抵的会计分录。
2022-03-28
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