你好,取得租金发票的时候,转到 长期待摊费用 科目核算
老师您好,我公司3月支付原料款,4月收到发票。我的分录是借预付账款贷银行存款,下个月收到发票,借原材料,应交税费贷预付账款。这个分录对吗
老师,我们预付了一笔款,做的分录,借预付,贷银行存款,收到货的时候,借库存商品,贷预付账款,请问发票放在哪个分录下面比较合适?
想问一下新租赁准则的会计处理,我们是租了办公室(3年,合同金额36万),2021年1月支付6万(2021年1月-6月租金),每半年一付,我以前是借预付账款 6,贷银行存款 6,每月分摊:借管理费用 1 贷预付账款 1,请问按新租赁准则我如何做账?
老师,请问一下,我们购货款,比如我预付的时候我做,借:应付账款10,贷银行存款10,我们到货实际到了35,我做借库存商品,贷应付账款35,请问有没有什么问题呢?
您好老师,比如我们公司签了6个月的租赁合同,3万元分录是:借:预付账款 贷:银行存款 我想问一下我们借的预付账款什么时候转到那个科目
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
谢谢老师,辛苦了
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
好的老师,待摊费用科目,固定资产科目,无形资产科目,后期折旧还有分摊吗?
你好, 长期待摊费用,需要按期摊销 固定资产,需要按月计提折旧 无形资产,使用寿命有限的,就需要按月摊销
好的谢谢老师,知道了
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。