你好; 你去年没有做成本暂估去吗 ? 你什么准则的; 我看看怎么做分录
老师,去年暂估的成本,今年有部分未取得发票,在今年汇算清缴时调增了,那么账务上暂估的应付账款如何处理呢?
去年的劳务成本,我挂的是预付账款,今年汇算清缴期间收到了发票,账该如何处理
去年暂估的成本,今年收到发票了,但是发票金额比暂估的小,该怎样账务处理?汇算清缴需要怎样处理?
2023年汇算清缴,才收到去年支付的材料商发票,可进行汇算清缴计入成本,之前预付货款是 借:应付账款——某单位 贷:银行存款 今年这比发票到了,我该如何做分录呢?
前年的一笔预付费用款,收不到发票了,账务上怎么处理,汇算清缴的时候应该如何填报
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
小企业会计准则,季度财务报表应填哪个月数据
500万以下固定资产按平均年限法折旧,残值百分之五,所得税季度报表怎么填
企业准则,一般纳税人。因为没有收到发票我就先挂了预付款,汇算清缴期间收到了发票,我做了纳税调整
你好; 那你就补做成本费用去 ;到时调减即可
收到发票后我做了成本,但是不是要做以前的年度损益调整呢?具体怎么做分录
你好; 借以前年度损益调整贷预付账款; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整 ; 影响了所得税在调整所得税
调整所得税分录应该是借多提所得税贷以前年度调整吗
老师,问下,像这种业务付了款的没有收到发票的,是不是可以按暂估发票做账?具体分录怎么写?谢谢
你好; 是的; 会退税所得税的 ; 如果之前你调增了。 现在收到发票 做成本费用 ; 冲利润; 会退税的 借 银行存款贷应交税费-应交企业所得税; 借 应交税费-应交企业所得税; 贷 以前年度损益调整 ;结转:借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
好的谢谢老师。我想问的是如果我们没有收到发票的成本是否做暂估成本入账?如果可以分录怎么做
你好; 可以暂估入账的; 季报可以抵减; 只是汇算之前必须要取得合理发票哈 ; 比如借主营业务成本-暂估成本贷应付账款-暂估或者银行存款