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去年的劳务成本,我挂的是预付账款,今年汇算清缴期间收到了发票,账该如何处理

2022-10-24 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-24 15:55

 你好;    你去年没有做成本暂估去吗 ? 你什么准则的; 我看看怎么做分录   

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快账用户6867 追问 2022-10-24 15:59

企业准则,一般纳税人。因为没有收到发票我就先挂了预付款,汇算清缴期间收到了发票,我做了纳税调整

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齐红老师 解答 2022-10-24 16:04

 你好;       那你就补做成本费用去 ;到时调减即可   

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快账用户6867 追问 2022-10-24 16:08

收到发票后我做了成本,但是不是要做以前的年度损益调整呢?具体怎么做分录

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齐红老师 解答 2022-10-24 16:13

 你好;    借以前年度损益调整贷预付账款;  借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整   ;  影响了所得税在调整所得税 

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快账用户6867 追问 2022-10-24 16:21

调整所得税分录应该是借多提所得税贷以前年度调整吗

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快账用户6867 追问 2022-10-24 16:23

老师,问下,像这种业务付了款的没有收到发票的,是不是可以按暂估发票做账?具体分录怎么写?谢谢

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齐红老师 解答 2022-10-24 16:27

你好;  是的; 会退税所得税的 ; 如果之前你调增了。 现在收到发票 做成本费用 ; 冲利润; 会退税的 借 银行存款贷应交税费-应交企业所得税;  借   应交税费-应交企业所得税; 贷 以前年度损益调整 ;结转:借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润   

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快账用户6867 追问 2022-10-24 16:33

好的谢谢老师。我想问的是如果我们没有收到发票的成本是否做暂估成本入账?如果可以分录怎么做

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齐红老师 解答 2022-10-24 16:37

你好;     可以暂估入账的;  季报可以抵减; 只是汇算之前必须要取得合理发票哈 ; 比如借主营业务成本-暂估成本贷应付账款-暂估或者银行存款   

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 你好;    你去年没有做成本暂估去吗 ? 你什么准则的; 我看看怎么做分录   
2022-10-24
您好,这个材料现在还在仓库还是卖出了啊
2023-03-30
你好,是你暂估多了,回来发票少了吧,?那后续还有对应暂估发票回来吗,实际发生成本就是发票那个吧,不是暂估?
2021-04-10
你好,去年的成本发票是怎么做的?借主营业务成本贷应付账款吗?
2021-05-28
调整它是在报表上面去调整,他之前是调表不调账,你现在就是做那个负数的分录,把之前暂估冲掉,然后再根据发票做一个正数的就行。
2022-07-09
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