您好,这个您可以先增加一下看看能否增加成功
老师 我们电子税务局税费种认定 印花税-仓储保管 申报的时候那表会有仓储保管0购销合同(真实数据),但是这个月申报印花税的时候因为不是报表合并了吗,我们报印花税只有认定的仓储保管这一项,不能增加税目(但是我们实际业务是购销合同), 然后我们就去大厅更改这一项税目 把仓储保管改成了购销合同 然后正常申报购销合同了 但是今天专管员打电话又说我们印花税-仓储保管没有申报,为啥啊
老师 我们电子税务局税费种认定 印花税-仓储保管 申报的时候那表会有仓储保管0购销合同(真实数据),但是这个月申报印花税的时候因为不是报表合并了吗,我们报印花税只有认定的仓储保管这一项,不能增加税目(但是我们实际业务是购销合同), 然后我们就去大厅更改这一项税目 把仓储保管改成了购销合同 然后正常申报购销合同了 但是今天专管员打电话又说我们印花税-仓储保管没有申报,为啥啊
小微企业,主要批发零售医疗器械,之前几个月都是开的13个点的增值税发票。这个月我们帮助客户发货,包装及售后,客户给我们服务费,需要我们开发票,我问了税务局,她说先在电子税务局一证一码中增加附行业,我看里面的明细分类,不知道选哪个行业?还有让核定税种,税种写服务费?
老师好,我看电子税务局里,印花税核定的买卖合同,我现在有货车保险,仓储服务费,是我直接在报税系统里添加税源,还是需要去税务增加?
老师你好,我公司是小规模,有租屋出租,固定收取租客水费80元,但是增值税季报时这80元的发票读取不成功,我需要在认定那里增加税费,那个子征税目是自来水还是什么,我看到我们的开票软件税收分类是物业管理服务,但是增值税增加时有个子征税目不知选哪个?
2024年12月21日上午.把9.50元错发为950元给对方“晋豫”。财付通人工服务答应通知对方。至今无结果。
请问个体工商户开发票销售方第一行怎么填写
我们单位是机关,雇用钩机(带司机)清雪,可以做表支付吗
我们单位是机关,清雇铲车(带司机)清雪,能做表支付工资吗(司机不是单位人员)
就是A像B借了5000,公司有一笔钱需要付给A,最后付给A的是扣除和B借的5000后的款,这个应该怎么记账
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额23975.43的2%,请确认填写是否正确。
国家电子税务税期与金额是本季度的,个税税期和金额是累计的?意思是在报个税第四季度时候,要把前面的都加上吗
收到代付社保资金分录怎么写二级明细是
收到代付社保资金分录怎么写
收到代付社保资金分录
可以增加
如果可以增加的话,你直接增加就可以。
老师,商超服务费,属于哪个税目?
印花税按什么交?
抱歉,这个我不太确定属于哪个。
老师,我们单位租的冷库,然后再租给别人,帮他们出入库,开进来的发票税率是3,我们开出去的税率是6,这应该怎么处理呢
对方是小规模纳税人税率是3%
对方是一般纳税人,说是有什么优惠?我的账就正常做是吗?需要考虑税率差额吗
不需要在正常做账就行了