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你好好,老师,前面计提的增值税和附加税税款已缴,因为加计扣除的数据没填对,更正申报了,之前的税款缴多了,现在收到退的税款了怎么做账,

2022-10-23 23:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-23 23:49

您好!做之前计提税款的红字分录

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相关问题讨论
您好!做之前计提税款的红字分录
2022-10-23
你好,这块你之前没做的话,就是 收到返还手续费时: 借:银行存款, 贷:其他业务收入(营业外收入), 应交税费-应交增值税(销项税额)/应交税费-应交增值税,
2024-05-07
按照减免后的来计提。 然后多支付的部分计入其他应收款,后面退回的时候冲减其他应收款。
2025-01-07
是的,不会再扣增值税和附加税了
2021-07-02
. 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2023-03-07
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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