你好,只要开了服务类的发票,第一列必须填写,如果你是差额交税的,填写后面的扣除本期发生额和实际抵扣金额 只需要填写第一列加税合计的收入就可以的。
老师您好,我还想请教一下,填报增值税申报表,附表三怎么填?现在直接出来的是这些数字,需要我额外填什么吗?服务、不动产和无形资产扣除项目是在什么情况下能扣除啊?我之前一直是不管他的,也不填写的
老师请问下社保申报时,税务系统中个人的缴费基数他会自动带出来,单位缴纳的基数需要自己去填写,那是不是填写和个人缴费基数一样的?
老师,你好,我们小规模租赁行业,季度申报增值税,有个减免申报表,其中 红色圈起来的需要填写吗?第二张图片,服务不动产扣除项目,是什么情况下才需要填写数据?
老师,请问一下一般纳税人增值税申报表(三)服务不动产,这个表是填写什么数据呢?我们又9%的不动产租赁,我点进去填写的时候系统自动带出来了一个数据,其他还需要填写吗?
增值税纳税申报,其中金税盘那个280可以那个减免的,填写了税额抵减情况表和增值税减免税申报明细表,这两个表已经填了,然后那它那个主表里不会带出来数据吗?,为什么主表里第23行,应纳税额减征额这里数据没有带出来?一般来说系统会不会自己带出来的?还是要手动填写的?
老师我们医院租房三年30万会计分录怎么写
老师租的房子摊销怎么会计分录
老师我们租的房子计提折旧怎么计提
我们医院租的房子怎么交税
老师就是我们医院是租房的租10年这个租金越少越好吗考虑税费和成本
老师我们是医院是租房的这个租金租10年越少越好吗
您好,帐上挂着一个无形资产4000,一直没有摊销,也没有价值了,24年的时候直接借管理费用-摊销,贷无形资产从处理的,相当于就把这个无形资产处理掉了,帐上没有原值,也没有余额,在所得税汇算时除了填写资产摊销表外还需要填什么表呢
老师,如果今年计提发放去年一年的工资,就算使用的是小企业会计准则也不能一次计入今年的费用成本,也要追溯到去年是吧,追溯到去年是要去税务局更改4季度报表吗
老师,今年补计提发放去年一年的工资,汇算清缴怎么做,账载金额填0.实际发放填今年实际发放数吗,税收金额也填实际发放数吗
租房子一个月7000的租金该交多少税?
好的,老师,第一列我点进去系统自动就有了,第二、三列的期初余额本期都不用管是吗?
是的,其他的都不需要填写。