你好,根据你的描述,只能是在10月份入账了
我们公司购买的服务器从4月份开始支付的费用,但是前面是我们老板自己买的,没有跟我这边报账,所以都没有做账,我这边7月份才知道,那前面的费用怎么做账呢?需要调账吗?7月份预付了2万,我是知道的,7月份用了15000多,但是里面的开票金额有4万,是从4月份到6月底的费用?
目前是3月份,收到了开票日期是3月份的成本发票,在做2月份的账务的时候,可以直接把这个发票入账么?还是说要先暂估,3月份冲回了以后再入账。
三月份推广费发票前期都没有开,这个月才开的,那这3万多的发票我10月份再做账,还是说也可以做到三月份的帐里面呢?
请教一个问题,如果我10月份付的款,11月份收到对方的发票。因为10月份的账还没有开始做,到11月份做10月份的账,那么11月份收到的发票可以做到10月份的账里吗?
请问老师,有个水电发票是2月份的,但是我四月才收到,我在三月做计提这个费用,发票是4 月份开出来的,这个发票可以放在预提凭证里面吗
车间购买的灯具、电子秤、快递面单打印机、灭火器等小部件用品,如何做账?
提示资产负债表不平,说有未设置报表项目的科目:2221026应交增值税(小规模纳税人专用),自动匹配的报表项:应交税费, 下面有两个选项:“自动平衡”和“忽略”,选哪个?
老师 股份支付,权益结算,授予日为什么贷:资本公积-股本溢价?用这个科目我不理解
老师,公司的成本是水果和饮料,那我购进的时候是计入库存商品、原材料,还是直接就是主营业务成本
黑龙江省牡丹江市的公积金如何申报缴纳?
我司取得一张对方没有交所得税的销售发票,他以个人名义税务局代开的。增值税和附加税在当时税务局代开的时候他已经交过了。如果我将要在汇算清缴时调增,请问要不要和专管员去沟通,让他出和书面的资料和我,我再调,
我想更正报表它显示您本税期以后还存在申报信息,不允许更正或作废本税期的申报。这怎么办啊
老师,本期的期末留抵税额还剩12289.66需要做账吗
请问想了解下内账,有课程吗
老师,您好,如果子公司注销清算,涉及的往来款,应收,其他应收,其他应付都是关联方的话,都不支付了,也无法收回了,会计账务如何处理呢?会计分录,因为最后都是资产负债表都要请0的 ,谢谢老师