同学你好 同学具体是哪个小题不会呀
某机械制造厂在材料采购业务核算中设置了“应付账款”和“预付账款”两个账户,2x18年8月份“应付账款”和“预付账款”账户及其所属明细账户得期初余额如下: - “应付账款”账户贷方余额为125 000元,其中“应付账款--A工厂”明细账户贷方余额为78 000元,“应付账款--B工厂”明细账户贷方余额为47 000元; - “预付账款”账户借方余额为65 000元,其中“预付账款 --C工厂”明细账户借方余额为35 000元,“预付账款--D工厂“明细账户借方余额为30 000元。 该企业8月份发生下列业务:(假设不考虑增值税) 1)用银行存款50 000元归还所欠A工厂的货款。 2)收到C工厂发来的材料48 000元,其中,材料价款46 000元,代垫外地运杂费2 000元,材料验收入库,款项上个月已经预付35 000元,差额部分暂未支付。 3)从B工厂购买材料价款10 000元,款项未付,材料尚未入库。 4)通过银行补付所欠C工厂的差额款。
四、业务题1.(2019年四川联考)假设某企业为增值税一般纳税人,2019年9月初部分账户余额如下。(单位:元)账户期初余额账户期初余额库存现金8000短期借款150000银行存款850000应付账款70000原材料40000实收资本1150000固定资产300000本月发生经济业务如下:(单位:元)①9月5日,从银行提取现金3000元,以备发工资。②9月8日,用转账支票购入生产运输用卡车一辆,计250000元③9月15日,友联公司用价值300000元的材料向本公司投资,材料已验收入库。④9月20日,用银行存款60000元归还工商银行的流动资金借款⑤9月22日,用银行承兑汇票偿还的前欠货款100000元。⑥9月28日,以银行汇票偿还欠利华公司的购货款20000元要求:根据上述资料,完成下列各题(1)针对9月8日的经济业务,涉及的会计账户有A.固定资产B.库存现金C.其他货币资金D.银行存款(2)针对9月22日的经济业务,涉及的会计科目为A.应付票据B.应收账款C.其他应收款D.银行存款(3)根据以上经
2008年8月1日,某旅行社“应付账款”账户的期初余额为30000元,8月发生如下借款、还款业务:(1)1日,购入经营用A产品,货款42800元暂欠。(2)8日,归还前欠供应单位部分货款22000元(3)14日,前购入的A产品因规格不符,退回其中的20000元。(4)20日,归还A产品的欠款22800元。(5)26日,购入经营用大巴车,价款465000元,其中300000元用银行存款支付,剩余部分暂欠。要求:开设“应付账款”T形账户,以右方记录增加额,左方记录减少额,将上述经济业务登入该账户中,并计算该旅行社8月31日“应付账款”账户的期末余额。目的:(1)掌握账户的基本结构(2)学会计算期末余额
1.某村有关账户期初余额如下:1%答题卡超星课堂00库存物资30万元,其中种子20万元,农药10万元银行存款70万元,应付款100万元。其中欠供销社60万元,欠种子公司40万元。本月公司发生业务如下:1.用存款偿还前1.某村有关账户期初余额如下:1%答题卡超星课堂00库存物资30万元,其中种子20万元,农药10万元银行存款70万元,应付款100万元。其中欠供销社60万元,欠种子公司40万元。本月公司发生业务如下1.用存款偿还前欠供销社款项20万元,偿还种子公司15万元。2.从供销社购种子欠供销社款项20万元,偿还种子公司15万元。2.从供销社购种子8万元,农药5万元,款暂欠。3.从种子公司购种子26万元,用存款支付20万元,余款暂欠。要求:一、设账并登记期初余额()二、写出本月发生业务的会计分录三、登记本期发生额四、结账并编制试算平衡表
20x8年8月1日,某旅行社“应付账款”账户的期初余额为30000元,8月发生如下借款、还款业务:(1)1日,购入经营用A产品,货款42800元暂欠。(2)8日,归还前欠供应单位部分货款22000元(3)14日,前购入的A产品因规格不符,退回其中的20000元。(4)20日,归还A产品的欠款22800元。()26日,购入经营用大巴车,价款465000元,其中300000元用银行存款支付,剩余部分暂欠。要求:开设“应付账款”T形账户,以右方记录增加额,左方记录减少额,将上述经济业务登入该账户中,并计算该旅行社8月31日“应付账款”账户的期末余额。
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老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
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