你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
(1)从国外进口一批设备,价值300万元,进口增值税为39万元,关税为 30万元,运费2万元,全部货款已支付。 (2)向华新公司购进甲种材料100万元,增值税为13万元,货款约定3个 月后支付。 (3)公司开出转账支票一张,向朝阳公司支付购进乙种材料款80万元,增 值税税率为13%。 (4)用银行存款支付上述甲、乙两种材料的运输费3万元,并按甲、乙两种 材料的买价分配运输费。 (5)用银行存款支付上述甲种材料的购货款及增值税,合计113万元。 (6) 甲、乙两种材料已验收入库,结转材料的采购成本。 (7)向蓝天公司预付50万元,采购丙种材料。 (8)丙种材料价税合计226万元(其中,货款200万元,增值税26万元), 差额已用银行存款支付。丙种材料要一个月后才能运抵企业。
2017年11月中保公司从万盛公司购入甲、乙、丙三种材料,价款分别为135000元、140000元、80000元,增值税税率17%,货款已用银行存款支付,甲、乙、丙材料已验收入库
2017年11月中保公司从万盛公司购入甲、乙、丙三种材料,价款分别为135000元、140000元、80000元,增值税税率17%,货款已用银行存款支付,甲、乙、丙材料已验收入库
2017年11月中保公司从万盛公司购入甲、乙、丙三种材料,价款分别为135000元、140000元、80000元,增值税税率17%,货款已用银行存款支付,甲、乙、丙材料已验收入库。
2017年11月中保公司从万盛公司购入甲、乙、丙三种材料,价款分别为135000元、140000元、80000元,增值税税率17%,货款已用银行存款支付,甲、乙、丙材料已验收入库。
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老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
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看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?