你好同学,具体计算过程为
[目的]练习产品销售业务的核算[资料]某企业2007年7月发生的有关经济业务事项如下:1.向天天公司销售甲产品300件,单位售价200元,增值税率17%,增值税额10200元,款项未收。2.向大丰公司销售甲产品100件,单位售价200元;乙产品100件,单位售价400元,增值税率17%,增值税额10200元,款项已收并存入银行。3.收到天天公司所欠账款70200元并存入银行。4.海华公司向本企业订购甲产品50件,收到其预付款项4000元,存入银行。5.向海华公司发出甲产品50件,单位售价200元,增值税率17%,增值税额1700元(已预收4000元)。6.月末,结转已售产品的实际生产成本。其中:甲产品单位生产成本140元,乙产品单位生产成本300元。7.月末,按税法规定计算出应缴纳的产品销售税金3000元。[要求]根据上述经济业务事项编制会计分录。
1)销售给华光公司甲产品500件,每件售价为200元,货款100000元,增值税额16000元,款项收到存入银行。(2)销售给东方公司乙产品300件,每件售价500元,货款150000元,增值税额24000元,收到该公司签发的2个月的商业承兑汇票一张,面值175500元。(3)销售给红星公司乙产品400件,每件售价500元,代垫运杂费300元,增值税额32000元,款项尚未收到°(4)结转本月已销产品成本,甲产品单位生产成本150元,乙产品单位生产成本300元°(5)经计算,本月销售产品应交纳的城市维护建设税5760元,教育费附加2469元。要求:根据上述资料编制会计分录。
2.甲公司某月发生如下业务:(1)企业销售产品一批,其中甲产品1200件,单价1000元;乙产品1000件,单价800元;丙产品920件,单价680元;增值税率17%,产品已经发出,款项尚未收到。(2)结转上述产品销售成本,其中甲产品单位成本920元;乙产品单位成本680元;丙产品单位成本600元。(3)企业收到上述商品款,款项存入银行。(4)月末,计提本月销售税金,其中城建税7000元,教育费附加3000元。(5)上交上述税金。(6)销售不需要的E材料一批,货款50000元,增值税8500元,款项尚未收到,(该公司为一般纳税人)。该材料成本400000元。(7)企业向康泰公司销售甲产品一批,货款100000元,增值税17000元,货款已存入银行。根据以上资料编制会计分录
2.甲公司某月发生如下业务:(1)企业销售产品一批,其中甲产品1200件,单价1000元;乙产品1000件,单价800元;丙产品920件,单价680元;增值税率17%,产品已经发出,款项尚未收到。(2)结转上述产品销售成本,其中甲产品单位成本920元;乙产品单位成本680元;丙产品单位成本600元。(3)企业收到上述商品款,款项存入银行。(4)月末,计提本月销售税金,其中城建税7000元,教育费附加3000元。(5)上交上述税金。(6)销售不需要的E材料一批,货款50000元,增值税8500元,款项尚未收到,(该公司为一般纳税人)。该材料成本400000元。(7)企业向康泰公司销售甲产品一批,货款100000元,增值税17000元,货款已存入银行。根据以上资料计算并编制会计分录
2.甲公司某月发生如下业务:(1)企业销售产品一批,其中甲产品1200件,单价1000元;乙产品1000件,单价800元;丙产品920件,单价680元;增值税率17%,产品已经发出,款项尚未收到。(2)结转上述产品销售成本,其中甲产品单位成本920元;乙产品单位成本680元;丙产品单位成本600元。(3)企业收到上述商品款,款项存入银行。根据以上资料计算并编制会计分录
之前会计把成本报少了,费用很大,收入280万,成本12万,费用尽267万,毛利太贵了 现在汇算清缴,我直接把费用调到成本里面一些,把成本调到210万,费用57万,这样和实际账务不一样可有什么风险,这样操作可以吗,去更正第四季度表面,
商品出口了,没有报关,也没有收款,但是有采购发票,我想问下这部分出口没有报关的商品怎么处理
老师你好,运输公司一般纳税人税率是多少
老师我们公司是单休周日 月平均天数之前是按26算的 4月的27号是周天本来应该休息的,但是五一不是要放假嘛,全国补班儿都在那天补,那这个工资那天算加班还是这个月就是按26天来算。因为他补的班也是五一的嘛。
姓名【晓俊】证件类型【居民身份证】证件号码【141121198】:上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。 换了新电脑,自然人扣缴端申报个税照片显示以上信息怎么操作呢
报关今天太大,完成不了,钱钱提不出来
老师,我说没有细算核算成本,现在招我来核算成本:那不知道3月份的结余库存,我是不是算不了4月的成本 、现在安排把公司实质实物盘点出来了,我作为5月份的期初,然后现在我把期初单价搞出来,所以我到6月就可以算5月的成本了,是这样吗老师。要是算4月份成本首先要有3月结余?
郭老师,问一下,享不享受小微企业是不是按年度来的。
老师你好,单位承担个人部分的社保,汇算清缴时需要调增吗?不调有什么风险吗?
早上商品我现金收了,后来要退店长在电脑上打了退货我现金退,晚上现金会少吗
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你好同学 1借,应收账款3071952 贷,主营业务收入1200*1000%2B1000*800%2B920*680=2625600 应交税费-增值税销项446352 2借,主营业务成本2384000 贷,库存商品920*1200%2B680*1000%2B600*1000=2384000 3借,银行存款3071952 贷,应收账款3071952 4借,税金及附加10000 贷,应交税费-城建税7000 应交税费-教育费附加3000 5 借,应交税费-增值税销项4 应交税费-城建税7000 应交税费-教育费附加3000 贷,银行存款10000 6 借,应收账款58500 贷,其他业务收入50000 应交税费-增值税销项8500 借,其他业务成本400000 贷,原材料400000