你好同学 1借,应收账款3071952 贷,主营业务收入1200*1000%2B1000*800%2B920*680=2625600 应交税费-增值税销项446352 2借,主营业务成本2384000 贷,库存商品920*1200%2B680*1000%2B600*1000=2384000 3借,银行存款3071952 贷,应收账款3071952
[目的]练习产品销售业务的核算[资料]某企业2007年7月发生的有关经济业务事项如下:1.向天天公司销售甲产品300件,单位售价200元,增值税率17%,增值税额10200元,款项未收。2.向大丰公司销售甲产品100件,单位售价200元;乙产品100件,单位售价400元,增值税率17%,增值税额10200元,款项已收并存入银行。3.收到天天公司所欠账款70200元并存入银行。4.海华公司向本企业订购甲产品50件,收到其预付款项4000元,存入银行。5.向海华公司发出甲产品50件,单位售价200元,增值税率17%,增值税额1700元(已预收4000元)。6.月末,结转已售产品的实际生产成本。其中:甲产品单位生产成本140元,乙产品单位生产成本300元。7.月末,按税法规定计算出应缴纳的产品销售税金3000元。[要求]根据上述经济业务事项编制会计分录。
2.甲公司某月发生如下业务:(1)企业销售产品一批,其中甲产品1200件,单价1000元;乙产品1000件,单价800元;丙产品920件,单价680元;增值税率17%,产品已经发出,款项尚未收到。(2)结转上述产品销售成本,其中甲产品单位成本920元;乙产品单位成本680元;丙产品单位成本600元。(3)企业收到上述商品款,款项存入银行。(4)月末,计提本月销售税金,其中城建税7000元,教育费附加3000元。(5)上交上述税金。(6)销售不需要的E材料一批,货款50000元,增值税8500元,款项尚未收到,(该公司为一般纳税人)。该材料成本400000元。(7)企业向康泰公司销售甲产品一批,货款100000元,增值税17000元,货款已存入银行。根据以上资料编制会计分录
2.甲公司某月发生如下业务:(1)企业销售产品一批,其中甲产品1200件,单价1000元;乙产品1000件,单价800元;丙产品920件,单价680元;增值税率17%,产品已经发出,款项尚未收到。(2)结转上述产品销售成本,其中甲产品单位成本920元;乙产品单位成本680元;丙产品单位成本600元。(3)企业收到上述商品款,款项存入银行。(4)月末,计提本月销售税金,其中城建税7000元,教育费附加3000元。(5)上交上述税金。(6)销售不需要的E材料一批,货款50000元,增值税8500元,款项尚未收到,(该公司为一般纳税人)。该材料成本400000元。(7)企业向康泰公司销售甲产品一批,货款100000元,增值税17000元,货款已存入银行。根据以上资料计算并编制会计分录
2.甲公司某月发生如下业务:(1)企业销售产品一批,其中甲产品1200件,单价1000元;乙产品1000件,单价800元;丙产品920件,单价680元;增值税率17%,产品已经发出,款项尚未收到。(2)结转上述产品销售成本,其中甲产品单位成本920元;乙产品单位成本680元;丙产品单位成本600元。(3)企业收到上述商品款,款项存入银行。根据以上资料计算并编制会计分录
2.甲公司某月发生如下业务:(1)企业销售产品一批,其中甲产品1200件,单价1000元;乙产品1000件,单价800元;丙产品920件,单价680元;增值税率17%,产品已经发出,款项尚未收到。(2)结转上述产品销售成本,其中甲产品单位成本920元;乙产品单位成本680元;丙产品单位成本600元。(3)企业收到上述商品款,款项存入银行。(4)月末,计提本月销售税金,其中城建税7000元,教育费附加3000元。(5)上交上述税金。(6)销售不需要的E材料一批,货款50000元,增值税8500元,款项尚未收到,(该公司为一般纳税人)。该材料成本400000元。根据以上资料编制会计分录
内账,支付给旅游公司下面酒店的某个员工年终奖五千,因为该酒店员工给公司协调了一些事情,过年以年终奖的形式发给他,要怎么做账
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内账,支付给公司以外的人年终奖计入什么科目明细?
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账?
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启动资金10万总收入10万总开支10万?亏多少?
员工在个税app里添加完专项附加扣除信息,公司给员工申报时,点专项附加信息采集里点下载更新,是不就能带出来呢?
你好老师,专项附加扣除24年度没填,在app里只看到选扣除年份啊,没有起止时间,现在要填附加扣除信息,现在25年度可以填2次吗?想24年汇算清缴能退税,同时25年度每月个税申报时可以扣除,需要怎么操作呢?
你好老师,想问下2024年度没有填专项附加扣除信息,现在2025年填扣除哪个年份啊,当年度是只能填一次是吗?如果选了25年度,24年的个税,在汇算清缴时可以退税吗?
T3软件结转到9月10月显示查询不到新的10月的凭证,在下面的凭证查询又查的到凭证