你好,这个是需要交税的。
老师好,公司刚成立,处于筹建期,没有营业收入,但有银行利息收入,将近3万元。有日常费用支出,比如工资发放。成立两个月后,现在要注销,注销时需要汇缴清算,像这样到时候这个银行利息的收入需要补交企业所得税吗?
老师好,我们是一家刚起步的游戏设计公司,今年有收入,形成利润了。明年没有收入,这些利润需要用在明年的成本上。这些利润怎么做能不交企业所得税?
老师公司是光伏新能源公司,第一笔收益也是在这个月产生的,那我想问问小规模企业对这个所得税有没有优惠政策,我们是今年四月份刚成立的公司
老师,有一个今年年初成立的公司,这个月有银行利息收入2900,那么在报企业所得税的时候要交企业所得税吗?我们公司没有成本,也没有其他的收入
老师,新公司还没开始经营,今年1-3月份就只有一笔0.15的利息收入,报季度企业所得税这个要交税吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
那我缴税的时候没有显示用哪个银行卡,是因为没有三方协议吗?
对,有可能是没有签订三方协议。
那要签三方协议需要什么程序吗
得需要去税务局和公司银行去签订了。