您好 请问单位用的什么会计准则
一般纳税人,业务少,以前年度没有结转成本,今年发现的,正常应该调整的分录是:借以前年度损益调整 贷库存商品 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整,对吗?
借:以前年度损益调整200. 贷:库存现金200 借:应交税费-应交企业所得税50 贷:以前年度损益调整50 借:利润分配-未分配利润150 贷:以前年度损益调整150,这个怎么调表?
需要把2022年结转的库存商品,在本期调整出10万,分录是借 :库存商品:10万 贷:以前年度调整损益 结转: 借:以前年度调整损益 贷:利润分配-未分配利润,2个分录对不对分录
您好,以前年度损益调整的分录,比如调整22年少记的一笔费用,借,以前年度损益调整 ,贷,负债; 借,利润分配-未分配利润 贷,以前年度损益调整, 是这样吗?
漏做收入,现在要补收入,涉及以前年度损益调整对吗?借:银行存款,贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整,贷:利润分配未分配利润,这样做分录对吗?
同一个人在两家公司领工资,两个公司都要申报个人所得税吗
本单位为xx门诊部,物业维修费为物业维修时先购买材料维修后,再到本单位报销,报销发票购买人为物业公司名称,销售方为xx经营部,但本单位付款是给购买方而非销售方请问可否?到财务报销时是否还需提供资料?
老师,劳务派遣发票不带差额征税字样的合格吗
老师我家当时装修花40万当时进入长期待摊费用了,然后每个月摊销,最后一个月摊销完了,都进入管理费用了,是不是啥也不用处理了
买的烟,是不是计入管理费用-业务招待费?
小规模建筑公司,因今年1月份开出了170多万的发票,收到的成本票比较少,电子税务局收到”发票业务“里面的”蓝字发票开具“里面收到了“风险预警:蓝色! 您的行为已经触发开票风险预警机制(蓝色预警),请注意虚开增值税发票风险!“这个要怎么处理呢
老师,员工工资4600一个月,没有扣除项目,5000元也不扣除,他一个月需要多少个税
老师,前期开办费全额扣除吗?
老师,我们以前年度购进的原材料变质清理,进项税额需要转出,分录怎么做
我们公司收到个人在税务局代开的劳务费发票,公司通过啥途径帮他代扣代缴个税呢?
小企业会计准则
小企业会计准则不用以前年度损益调整科目 可以直接写分录 借利润分配未分配利润贷库存商品
好的,但是我有一个顾虑,就是之前会计在去年年底12月的时候,没有把本年利润转到未分配利润,然后就关账了。如果按照老师你刚发的那样调整到未分配利润,这样有没有问题呀
可以今年补本年利润转到未分配利润的分录 然后再写分录
我可以不动她的,不补本年利润转到未分配利润了嘛,当期就直接借利润分配未分配利润贷库存商品,然后今年年底的时候,我再正常去做本年利润转到未分配利润里,可以吗
这样账务处理也可以的哈
好的,谢谢哈
不客气哈 欢迎有疑问继续提问