你好; 去年红冲的收入金额发票 和你重新开票的 不含税金额和税费都是一致的吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
要的是查经大全资料。是让不让下载?不让就说不不让。
都是一致的
你好; 一致的; 直接按照上年分录 借贷方不变; 金额负数红冲; 在按分录做一遍开票的部分即可; 不要走以前年度损益调整科目哈
老师为啥不是走以前年度损益啊
你去年已经报税了。 做分录只是跟着发票 红冲和在开票处理下分录而已
而且今年重开的发票是不是又得重新上增值税呢
去年的税点1%,今年重开又是3%,不含税金额也不一样了
你好; 你红冲发票 不含税比如10万 ; 你在开一张10万不含税; 对于今年是一正一负数的; 税额应该是一致的; 如果你 税率不一样; 就不一致; 就的走以前年度损益调整来红冲的
损益调整科目怎么做账呢?只是主营收入和税率调吗?怎么做呢
你好; 是hi的; 用这个科目 替代主营业务收入科目 ;
老师,红冲的发票税率开1%跟去年一样?然后重开的发票开3%,做以前年度损益调整,增值税按正负的差额上税吗
你好; 也是一样哈 ; 是的;差额部分 补税
好的,谢谢老师
不客气的;帮到你就好; 满意请给予评价