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老师,你好,就是由于对方发票失控,导致我方收到的进行发票税务不认可,相当于就跟对方虚开发票差不多吧,这样的情况我做进项税额转出,如何做会计分录,这个是以前年度开具的发票,而且我们的成本也同样要做转出,麻烦老师给写一下分录

2022-10-20 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-20 09:40

同学你好 借以前年度损益调整 贷进项转出 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

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快账用户1130 追问 2022-10-20 09:43

老师您好,进项税额最终不是进到利润分配未分配利润了,我有点不明白我这张发票其实是不能用的,为啥最终还要转到未分配利润呢

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齐红老师 解答 2022-10-20 09:53

同学你好 因为以前年度损益调整只是过渡科目

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同学你好 借以前年度损益调整 贷进项转出 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2022-10-20
同学你好,首先收到了红冲发票,肯定要做账的,现在做账就要看对应的蓝字发票是否已经抵扣进项,若是的话做进项转出
2024-01-04
你好,进项转出可以的。
2020-04-23
做一次就可以,多开红字不需要重复做,
2020-09-27
您好,计进项转出,报税时,在进项转出栏填写
2021-01-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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