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老师你好!我们公司出售了一辆自卸车(固定资产) 固定资产减值有余额,结转到哪里啊

2022-10-19 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-19 15:12

 你好;   结转到资产处置损益科目的  

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快账用户4743 追问 2022-10-19 15:15

这个科目报表上有吗

这个科目报表上有吗
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快账用户4743 追问 2022-10-19 15:16

我做了借:

我做了借:
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快账用户4743 追问 2022-10-19 15:16

老师帮忙看看,我这样做的,还需要做什么分录,报表数据不平衡

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齐红老师 解答 2022-10-19 15:21

 你好;    一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理    累计折旧  固定资产减值准备  贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税  四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益   2、如果是净损失 借:资产处置损益   贷:固定资产清理

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快账用户4743 追问 2022-10-19 15:24

固定资产减值准备哪个余额不用管了吗?

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快账用户4743 追问 2022-10-19 15:24

净收益净损失怎么看的

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快账用户4743 追问 2022-10-19 15:30

固定资产清理108407.08就是收入那个分录

固定资产清理108407.08就是收入那个分录
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齐红老师 解答 2022-10-19 15:34

 你好;  固定资产清理 借贷方抵减就可以看出来的  

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快账用户4743 追问 2022-10-19 15:37

我把出售收入记固定资产清理的贷方,借方按贷方的金额记得,平了,余额在减值准备哪里,这样是错的?

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快账用户4743 追问 2022-10-19 15:39

没有处置费的,是不是按收入那个金额记减值准备那里,然后439509.42的金额记固定资产清理的借方啊!是这样吗

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快账用户4743 追问 2022-10-19 15:39

麻烦老师看下,

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齐红老师 解答 2022-10-19 15:44

 你好;  贷方了    结转到资产处置损益去  贷方; 这个会涉及所得税的;      你借方固定资产第一笔会做清理的;借方有余额; 你变卖贷方固定资产清理有金额;借贷方抵减后 就是   损失或者收益的 

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快账用户4743 追问 2022-10-19 15:51

还是不明白,我出售时记的借:银行存款 122500 贷方:固定资产清理 108407.08 应交税金-应交增值税(销项)14092.92

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快账用户4743 追问 2022-10-19 15:53

再做了借:固定资产清理 108407.08借:累计折旧314915.35 借:固定资产减值准备439509.42 贷方:固定资产862831.85

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快账用户4743 追问 2022-10-19 15:54

这样固定资产清理借贷方平了,借贷抵减是0了

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快账用户4743 追问 2022-10-19 15:55

应该怎么记啊!可以重新做个分录?

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齐红老师 解答 2022-10-19 15:58

 你好;   你要结转到资产处置损益科目去; 你仔细去看看我写的分录。 我全套分录都给你咧的那么详细了哦  

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快账用户4743 追问 2022-10-19 16:01

我对应你的看的,是资产减值准备那里多了余额,再结转到资产处置损益科目 是这样吗

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快账用户4743 追问 2022-10-19 16:01

我有金额做的,看下嘛,付了钱了,哪个步骤不对

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齐红老师 解答 2022-10-19 16:08

 你好;   你之前没有计提的吗 ? 你是不是之前减值准备没有计提 

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快账用户4743 追问 2022-10-19 16:13

没有做过

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快账用户4743 追问 2022-10-19 16:14

就是现在做了这两笔分录

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齐红老师 解答 2022-10-19 16:17

 去  计提固定资产减值准备哦 ; 借资产减值损失贷固定资产减值准备   

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快账用户4743 追问 2022-10-19 16:39

好的,计提的金额是那个108407.08吗

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齐红老师 解答 2022-10-19 16:43

 计提的金额就是   你发生减值的金额哈 ;  你别去倒推哦   

 计提的金额就是   你发生减值的金额哈 ;  你别去倒推哦   
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快账用户4743 追问 2022-10-19 19:12

好的,谢谢,那减值金额我是按固定资产原值减累计折旧减固定资产清理 是这样的吧

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齐红老师 解答 2022-10-19 20:25

你好;   固定资产减值金额=固定资产原值-累计折旧-可回收金额

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快账用户4743 追问 2022-10-19 20:27

可回收金额是账面计提后的那个净值?

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快账用户4743 追问 2022-10-19 20:31

还有最后一个问题,固定资产清理结转到资产处置损益 报表上没有这个科目,报表会平衡?

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齐红老师 解答 2022-10-19 20:36

你好; 1,固定资产可回收金额说的是 : 如果将该固定资产变现后实际可以收回的金额。 不是净值哈 ;  2.   没有这个科目 ; 你月末要吧资产处置损益结转到本年利润去的; 虽然利润表没有单独这个栏次; 但是   是计入利润总额一起去的  

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一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
2023-09-05
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