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老师,您好: 我想咨询下,我们公司上上个月工资表有尾差1分,少给员工发1分钱,怎么处理好

2022-10-19 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-19 10:29

你好,借应付职工薪酬工资,借管理费用负数工资。

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快账用户2253 追问 2022-10-19 10:31

老师,工资表是0.2,但是发了0.19

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齐红老师 解答 2022-10-19 10:36

做上面的分录就可以的。

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齐红老师 解答 2022-10-19 10:36

当时计提的是哪用哪一个。

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快账用户2253 追问 2022-10-19 10:37

计提是用0.2

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齐红老师 解答 2022-10-19 10:40

就是按上面的分录来做,金额是0.01。

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快账用户2253 追问 2022-10-19 10:43

那我们个税端数据要修改吗,个税端申报的是0.2

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齐红老师 解答 2022-10-19 10:44

你好,是的,需要修改的。

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快账用户2253 追问 2022-10-19 10:46

那我们发给职工的工资条是不是也要改

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齐红老师 解答 2022-10-19 10:48

对的,是的,是这么做的。

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齐红老师 解答 2022-10-19 10:48

发了一分钱给人家修改一下。

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快账用户2253 追问 2022-10-19 10:58

老师,或者我们在下次发工资多发一分钱可以吗

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齐红老师 解答 2022-10-19 11:00

可以的,可以这么做的。

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快账用户2253 追问 2022-10-19 11:00

好,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-19 11:01

不用客气工作顺利

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你好,借应付职工薪酬工资,借管理费用负数工资。
2022-10-19
你好 不要去处理。 之前又不是你员工。 你报社保 说明之前2年是你员工。 那你还得补报个税 补报残保金 工会经费 还可能有滞纳金的。
2021-01-11
这个个税下个月扣回来就可以了
2020-08-13
你好,监理员与造价员的工资 借:劳务成本,贷:应付职工薪酬 借:主营业务成本,贷:劳务成本 
2021-12-07
你好,这个在系统代扣代缴个人所得税就行
2020-11-12
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