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老师,代理记账公司给我的科目余额表中,挂在其他应付款-员工(已离职员工) 的借方包括代账公司他们自己的年服务费也挂在其他应付款借方;这些分录从何而来?这些钱我们公司已经付过的,现在要如何做分录?

2022-10-19 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-19 10:20

你好,当时你们支付给了职工没有发票,是不是一直没有做费用?

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快账用户7565 追问 2022-10-19 10:24

发票,你是指这个不是工资,而是员工报销给了钱,但是没有收到发票

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快账用户7565 追问 2022-10-19 10:26

那他之前的分录怎么做的,如果我收到发票现在的分录又应该怎么做?

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齐红老师 解答 2022-10-19 10:26

对的是的是这个意思的。

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快账用户7565 追问 2022-10-19 10:27

那他之前的分录怎么做的,如果我收到发票现在的分录又应该怎么做?

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齐红老师 解答 2022-10-19 10:28

你现在查一下其他应付款明细账,是不是这个业务。

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你好,当时你们支付给了职工没有发票,是不是一直没有做费用?
2022-10-19
他在那个企业上班的
2023-10-19
你好      这个是现金红包的话应该做 :计提:借管理费用-工资 贷应付职工薪酬。发放:借应付职工薪酬 贷: 其他应付款-往来公司  ; 怎么还要做 社保和公积金科目 ?   
2021-03-16
您好啊,是的分录就是这么做的,计入我们的成本费用中
2023-06-20
你好,那他是怎么给你们补的?通过什么方式的?
2022-12-28
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