看一下你减免政策有没有选择上填写这个两个表是对的?
小规模纳税人季度45万是免增值税的,这个免税销售收入填在增值税申报的那张主表哪一行
季度销售40万,开具了40万普票,符合小微企业,需要填写到小规模纳税人申报表中的免税销售额,其中小微企业免税销售额吗?正常不超45万也是免增值税吧?必须填免税销售额里吗?
# 提问 #小规模季超45万了 季报增值税填在其他免税销售额 再填增值税免税申报表 就行了?但在增值税申报表中带不出本期免税额 这是正常?是对的?
# 提问 #小规模季超45万了 季报增值税填在其他免税销售额 再填增值税免税申报表 就行了?但在增值税申报表中带不出本期免税额 这是正常?是对的?
请教老师,小规模纳税人,22年第四季度的收入未超过45万,增值税申报表是填在第10行—小微企业免税销售额,还是第12行—其他免税销售额?如果填在第10行,还需要填增值税减免税申报明细表吗?
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但是增值税表中本期免税额没数据?这对不?
您需要填写减免表,把减免代表选择上,这样会带出来数据。
就是最后不用交税款,这样就正确了。
也不用交 但就是没带出本期免税数
那你试一下申报能通过没有提示不交税款,你能申报成功就行。
能申报 就是没带出免税额
你好 正常能申报就行