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老师,我公司上个月销售一批货物并开具增值税专用发票,在这个月对方全部退货,并给我们开具了一张发票,我这边应该怎么做账呢

2022-10-18 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-18 15:53

您好!请问对方给你开了什么发票呢

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快账用户2734 追问 2022-10-18 15:54

增值税专用发票,和上个月我公司开的发票金额一模一样

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齐红老师 解答 2022-10-18 15:56

请问是负数发票是吗

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快账用户2734 追问 2022-10-18 15:57

不是的,是正数,就是相当于他们把货物又卖给我们了开的票

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齐红老师 解答 2022-10-18 16:10

那就计入库存商品 借:库存商品      应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款/银行存款

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快账用户2734 追问 2022-10-18 16:12

这个不是应该冲销售收入吗?为什么要入库存商品呢

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齐红老师 解答 2022-10-18 16:13

因为他是开正数发票给你,如果是你开红字发票给他就是冲销售收入

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您好!请问对方给你开了什么发票呢
2022-10-18
同学 你好, 1、销售退货的会计分录如下: 借:主营业务收入 贷:银行存款/库存现金等 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税企业)(红字) 同时,冲回成本 借:库存商品 贷:主营业务成本
2022-10-18
购入的话,建议入成本,摘要写明确,发票未获取
2021-11-09
你好,按负数发票将上月的成本全部红部,再按新开的发票确认成本。
2019-12-27
你好;     你这个 是销售方; 对方开了红字信息表  没有;       
2022-12-12
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