您好,您就按您说的情况写就行了。但是您这处理是错的。卖废品的收入是计入其他业务收入。您就写卖废品收入计入了营业外收入。企业经过自查,然后更正处理了改为营业收入,这样就行了,然后您再更正申报。
您好老师,我公司是成立十几年的货运公司,有服务也有固定资产处置收入,但是服务收入计入主营业务收入,处置收入计入营业外收入,都开具增值税发票,现在税务局进行所得税收入跟增值税收入比对不符,这是由于营业外收入造成的,我该如何跟税务局解释,如何写明情况呢?
一般纳税人, 开普票, 我季度报的企业所得税 里的收入我填的是不含税收入。 企业所得税年报 收入我也填不含税的收入了。那开普票税那部分还需要写营业外收入了吗?如果写营业外收入里,季报和年报的收入就不一样了
老师你好,我是商贸公司,增值税与企业所得税收入不一致,增值税收入大于企业所得税收入,是之前的会计填错了,这个情况说明怎么写呢
增值税的收入与企业所得税的收入不一致是因为卖废料的收入我给做成营业外收入里面去了,该如何写证明给税局
老师好,因为公司业务工期长,收入分期确认,可是增值税收入是全额确认,去年的增值税收入大于企业所得税收入,今年项目完工,陆续确认收入,导致企业所得税收入大于增值税收入,有风险吗?还要给税务局写情况说明?
老师,好,私募基金公司主要是干什么类
个体户可以去税务局开专票吗?
业务员把销售订单传递给会计会计可需要核。销售订单正确性
老师,什么情况下一般纳税人的税率是3%呢?
老师,一般纳税人开普票或专票交的税是一样吗?
小规模批发零售红薯,开票票面上的税率是多少呢
老师,我们是商贸公司卖水果的,当时在农户手里收的15019斤苹果,卖了13448斤,损耗1571斤,这1571斤做成本可以不,金额2906元。目前情况是:损耗的2906元已经做在去年12月已经做成本里了,但我发现入库的斤数15019斤,出库还是13448斤,库里已经没货了,但出库单上还有1571斤苹果,是不是把出库单补个1571,备注一下损耗就可以了。
公司账户 公户被冻结了 因为一个诉讼法院冻结的 现在收付款 都不行了 我账务上怎么处理
老师,公司利润表是负数,清算补税7000多是怎么回事啊
老师,公司买了材料需要安装的这种情况,对方开票可以把材料款和安装费一起开票吗?意思是就不用单独开劳务费吗?直接开到材料款,本来也是为了买材料而产生的安装费
更正后的报表需要缴税吗
是的,需要缴纳增值税的。