你好,开普票不含税收入部分也是计入主营业务收入的
老师我公司二季度没有运营,也就没有营业收入,我申报二季度企业所得税的时候,营业收入那里是不填数学,还是要填1季度的数据,一季度是有收入的
一般纳税人, 开普票, 我季度报的企业所得税 里的收入我填的是不含税收入。 企业所得税年报 收入我也填不含税的收入了。那开普票税那部分还需要写营业外收入了吗?如果写营业外收入里,季报和年报的收入就不一样了
老师,请问年报营业外收入为前年缴税的街道部分退税额,营业外支出是罚金和滞纳金,去年里4季度的所得税季报,我已将年度调整数加进了利润总额,并将退税部分的营业外收入填在了不征税收入里,这样做对吗?现在所得税汇算清缴里主表的营业利润我是否应该就填写年报里的数字+调整数,营业外收入和营业外支出抄年报数?那如果是这样的话,我这就要补税蛮多的了,因为就差了一个营业外收入的25%,我不知是否正确了
我问一下,这个我公司小规模把固定资产卖了,在增值税申报那里计入收入金额了,可是我做账是计入固定资产清理,不是计入营业收入的。那我企业所得税季度申报的时候这个开票的收入需要填进去营业收入吗?如果填进去交这个所得税就不合理了。应该怎么处理呢?
小规模季报所得税的营业收入是含税还是不含税收入,然后季报的营业收入一列是填季度的营业合计数吗,看见上面写了一个本年累计,但是一想不是季报吗
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
???没明白你说的意思
借银行存款等 贷主营业务收入 应交税费 如果有免税 借应交税费 贷营业外收入 正常填写,营业外收入属于利得,不冲突
我是想咨询下 开普票 税那部门需要写进企业所得税年报里不?企业所得税季报我没写里
需要呀,你做了营业外收入就增加利润了,要交税呀