您好,这个是可以冲红的
给对方开发票开错了,上个月的,对方没有认证,这个月直接冲红就可以吧?
2021年10月对方销售方给我们开了一张电子普通发票 2021年10月没有打印出来做账 在2022年1月,这张票红冲了,改成了专票。 那10月给我们开的普票和红冲这两个环节,要不要补做账,可不可以直接做最后这张专票的账。
老师,上个月多开了电子普通发票,没有交付给对方企业,这个月可以直接冲红吗?
老师,小规模电子普通发票上月多开了90000,这个月冲红了,做凭证的时候直接把主营业务收入做成-90000就行吗
老师上个月开出去的电子普通发票,这个月对方税开错了,需要重新开,那是直接在电子税务局开红字发票吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
不用开什么红字信息表吧?直接点冲红就行是吧?
您好,电子发票直接冲红就可以了