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申报财务报表,应收应付进行了重分类应该没有问题吧?应收应付我记账记混了的上游下游都有记账

2022-10-17 14:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-17 14:17

你好,申报财务报表,应收应付本来就应当进行重分类的          应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额 应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)

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快账用户7379 追问 2022-10-17 14:19

做账的时候上游下游有的时候都记在了应收,有时候都记在了应付应该没问题吧?

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齐红老师 解答 2022-10-17 14:19

你好,销售是计入应收,购进是计入应付 

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快账用户7379 追问 2022-10-17 14:23

但是我都记混了,但是借贷是对的,这样做报表没问题吧?

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齐红老师 解答 2022-10-17 14:26

你好,分录对了,报表就没有问题的

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快账用户7379 追问 2022-10-17 14:41

借贷是对的,但是不一定是销售是计入应收,购进是计入应付

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快账用户7379 追问 2022-10-17 14:41

比如销售购进都放在了应收账款借贷 这样做报表没问题吧

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齐红老师 解答 2022-10-17 14:42

你好,销售不计入应收,购进不计入应付,那你计入的是什么呢 

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你好,申报财务报表,应收应付本来就应当进行重分类的          应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额 应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2022-10-17
你好,最好不要出现负数 需要重分类
2024-05-13
报表的应收账款=应收账款的借方余额%2B预收账款借方余额 报表的预收账款=应收账款的贷方余额%2B预收账款贷方余额 报表的应付账款=应付账款的贷方余额%2B预付账款贷方余额 报表的预付账款=预付账款的借方余额%2B应付账款借方余额 报表的其他应收款=其他应收款的借方余额%2B其他应付款借方余额 报表的其他应付款=其他应收款的贷方余额%2B其他应付款贷方余额
2022-07-08
最好按审计 的去申报,同学
2024-06-12
您好,不可以哈,我的经验告诉您,期初数就按去年的,不要动,动了税务会有异常提示,我就是这样就税务查了查。我们改以后的报表好了,期初千万不要改哈
2023-04-09
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