报表的应收账款=应收账款的借方余额%2B预收账款借方余额 报表的预收账款=应收账款的贷方余额%2B预收账款贷方余额 报表的应付账款=应付账款的贷方余额%2B预付账款贷方余额 报表的预付账款=预付账款的借方余额%2B应付账款借方余额 报表的其他应收款=其他应收款的借方余额%2B其他应付款借方余额 报表的其他应付款=其他应收款的贷方余额%2B其他应付款贷方余额
其他应付款,其他应收款,应收账款,应付账款,应收票据,应付票据,预收账款,预付账款,我想知道这几个分录的借贷方分别表示什么含义,不要说借+贷-我的意思是有没有什么好的方法去记忆,怎么记忆这几个分录的借贷含义呢?有时候记不住,有没有什么技巧
你好,财务报表中,应收账款,预收账款,应付账款,预付账款,其他应收款,其他应付款是如何重分类的?具体把借贷方说一下。谢谢了。后面还有具体问题要问
报表上应收,应付,其他应收,其他应付账款是怎么进行重分类的,如下图,最后在资产负债表上填列的应收,应付,其他应收,其他应付,预收,预付分别是多少金额,谢谢
不好意思,还是发票重复报销的问题,如果借其他应收款,贷其他应付款,那已做到费用的发票要怎么处理呢,不要冲减,就挂在账上吗,以及下次报销中其他应付款扣减重复部分,预留的其他应收款要怎么处理呢
我上个季度报表,其他应收款预收账款应付账款都很大。就申报了,税务也没有找我,我这个季度不用调整,申报就可以。需要把应付账款调整,因为个人付款了。写个代付款协议把应付账款冲掉吗?应收账款有的也是个人收款了,这个个人收款协议,把应收账款冲掉吗?预付账款很大,再调整到应付账款或者其他应付款老板。有的预付账款是没有确认收入,就是有问题,对方欠款,不给了就不给对方开票了。
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
存货不管盘盈还是盘亏,是不是都要先把账面数调到实有数,因为实有数是客观存在的
老师,请问这个就选项D按照账面余额减去存货跌价准备等于期末存货账面价值去理解:15+18+27-0.75(存货跌价准备)=59.25为啥这样计算不对呢?
公司有一个员工有残疾证,哪些税有优惠?具体怎么操作
汇算清缴之后的账务处理会,是要怎么调报表指导一下
公司在外省成立了分公司,并且办理了营业执照、刻章、季负责人,这种是否需要做账报税
你好老师讲义不好下载怎么回事,提示存储权限未开启
你好,我想问个地方。是这样的,未重分类前,应收账款是-10万,其他应付款是-5万,应付账款是0,其他应收款也是0,预付账款和预收账款也是0,这种情况下,怎么通过重分类,使资产负债表达到平衡?谢谢你了,说的具体一点
应收账款是-10万,其他应付款是-5万,下面所有单位的余额都是负数余额吗
除了前面这几个是负数,其他科目都是正数了,如果不重分类,资产总计会是负数,负债和所有者权益之和也会是负数
那你重分类之后就是应收账款0,预收账款10 ,其他应收款5,其他应付款0
要是这样,报表不平,这种情况怎么处理?
这样报表肯定是平的哦
她不平,你再想想
你吧你的没有重分类之前的数据给我看一下,我告诉你怎么调,不可能不平的
我们还有货币资金,应收票据,应付职工薪酬,未分配利润,这些都是正数。报表平不了
你没有重分类,报表是平的吗
没重分类,报表是平的
把你的报表发给我看一下
我好想知道怎么回事了,稍等
是看6月份,余额表下期末余额的借贷方定吗?
是的,根据余额定的哦
还是平不了
看一下你的数据撒