你好,期末应付账款是负数,需要调整到 预付账款 栏次填写。
老师,应付账款贷方为负数,表示已经付了款,发票未到是吗?
应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
期末应付账款是负数需要调整吗?是因为已付款未收到发票。
老师,报表上预付账款为负数,要调整到应付账款里是怎样调整,把预付账款负数数字+应付账款的数字放到应付账款里吗
老师,请问一下应收账款期末余额为借方负数,需要调整到预收账款,是调整到贷方?其他应收款期末余额为借方负数,需要调整到其他应付款贷方?
老师,什么时候用应收利息账目,什么时候用应计利息账目
老师,晚上好,R=Rf+β(Rm-Rf),这个公式,其实就是必要收益=无风险收益+风险收益对吧 Rf和Rm是无风险收益还是收益率?还是都成立呢,左右都是收益率或者左右都是收益
老师b不懂,合并报表太难理解了,能否有公式记住呢?
生产服装、制作服装、设计服装、属于什么行业
老师,我想问一下,公司买了一台车60万,老板让我这个月给他一次性折旧,我想问的就是,一次性折旧只是单纯针对税务的操作,但是账上面的折旧还是按照每月来折的吧
这个题算写出购买日的抵消分录,这个红色这个分录长投为啥不用3900呢,3900是权益法转成本法长投的初始成本。购买日的这个长投老师说的是用长投个别报表的那个数,不要追。这里为啥要用4800不用3900呢。4800是对价的公允也就是合并成本。
汇算清缴有成本发票没来,以后都不会来,款已付,应该怎么做分录
老师,你好,小规模纳税人一个月一下开30万的票,还享受季度免税吗
你好,我是公职人员,我一直只有一个单位,但是今天申报24年个人所得税的时候发现莫名其妙多出来个单位,并且个人所得税app有通知显示重复享受每月5000的减除费用税前扣除,我没有任职过他们公司,我不知道为什么会有这种信息,并且我查了我的任职单位,确实除了我自己的单位,还有一家
你好,2024年本人及未成年子女医疗个人支付部分均为超过15000,但合计超15000。请问能否用专项大病医疗扣除
收到发票后直接记预付账款吗?
你好,收到发票的时候 借:库存商品等科目,贷:应付账款