你好; 你调整过来即可 ; 借长期应付款 贷实收资本
入初期余额的时候有一部分工资没有计提就直接入在应付职工薪酬里了,怎么调过来啊?用友好会计系统已经开始录入凭证了,不知道还能不能修改起初数据
老师我期初数据录入时不小心将实收资本或股本的数据录入到长期应付款中了这个能调过来吗用会计分录
您好,老师!我现在将前两个月的数录入金蝶软件的期初数那,可销售费用的数据和录入金蝶软件那的本年累计发生额算了几遍都对不上,差4分钱,可以不找了吗?直接保存,能试算平衡吗?
老师,年中建账时,本年累计数借贷有差额。 我看大家都说如果期末无余额的科目不用录入本年累计数借贷方,可是比如,应收账款年初借方300,本年累计贷方300,期末无余额。这种不用录入吗?不录入本年累计那不本年累计就不相等了?
请教下老师,之前用表格做的应收应付,我用软件建账,按照表格上的期初数和期末数录入,库存这块只有期初数和期末数,发生额成本结转这块没数据,我可以直接用6月底的期末数做7月的期初数吗?然后试算不平衡,差额全部挤到利润分配上的话,他这个累计的利润不对[睡],是这样弄吗
你好,企业所得税计税凭证信息采集表是必须填写吗?
用公户转账给客户私户返点备注服务费可以吗
老师,加油票以公司名义开的,但公司名下没有汽车,汽车在法人名下,法人可以和公司签订租赁合同吗?怎么开票
老师,加油票以公司名义开的,但公司名下没有汽车,汽车在法人名下,法人可以和公司签订租赁合同吗?是要法人名义开给公司吗
收到银行电子银承,钱已入公户,我需要先借应收票据贷应收账款吗,再借银行存款,贷应收票据
收到银行电子银承,钱已入账公户怎么做分录
收到银行的电子银承怎么做分录
老师你好,收到一笔援助款项,借:银行存款1000,贷:应收账款1000,没开发票的情况,扣除律所的管理费10,然后支付给员工,怎么做分录呢
初会报名,学历层次填的中专就填不了编号,为什么啊
销售A产品400件,售价100元一件,增值税为13%,另以现金代垫运费800元,货款及运费均未收到
老师主要还有个本年累计数
你好; 本年累计数据 ; 你一起调整即可; 你直接做分录调整; 你期初是改不了的
那老师我的实收资本年初余额是150万,期末700万,那我做分录如何调整呢
你好; 按累计的数据来 ;你是差异金额是 700万还是150万的 做错的金额
老师金额没做错,年初是150万,期末是700万
你好; 关键是金额做错了150万还是700万
老师我年初150万,期末数据700万应该是实收资本里显示,可现在在长期应付款中显示了,咋调过来
你好; 那就是 借 长期应付账款 700 贷 实收资本 700
老师我就是这样记了分录可资产负债表中又成这样了
年初余额150万还在长期应付款中,而且我在贷方调过去的实收资本700万在资产负债表只显示了700
你好; 你 就是要吧这个累计 做错的金额 都 调整到实收资本去; 如果你 实收资本合计是700万都做错到长期应付款科目去了的话
老师我将700万做了借长期应付款 贷实收资本之后资产负债表中年初的150万还是在长期应付款中
你好 ; 年初是不会动的; 因为你年初是根据你 21年12月末的数据写的