您好,这个是属于营业外收入的
请问老师 收到稳岗补帖2000元 借 银存 2000 贷 营业外收入 2000 合适不 我公司只有一个基本户 现在税局要求专款专用 收到的稳岗补贴2000要再做一笔交纳社保的凭证 怎么做凭证
老师,请问当时我收到稳岗补贴进的营业外收入,现在要用这笔钱付社保,请问也是从营业外收入里面做账吗?
您好老师!去年7月份收到了社保局发放的稳岗补贴500,当时就做了分录:借 银行存款500 贷:递延收益500 没做收入确认,请问现在还需要补做一笔收入确认结转到营业外收入吗?
老师,你好,收到社保局的失业保险金,稳岗补贴这些,平时做账记了营业外收入,请问在汇算清缴的时候要调增吗?
老师,请问一下收到社保局发放的稳岗补贴 放营业外收入嘛?我不确定要不要交税的
老师。这种22年错的必须在22年改吗,25年行不
是的,2022年错的,结转成本多结转了17万,只需要申报更改2022年的年报和汇算清缴请缴吗,23年24年不用修改?
老师,公司出口到M,要交出口关税吗?还是客户在他们国家交进口关税即可
业务部门应收账款,应由业务人员负责收款,收不收回来跟财务没有关系是吗?老师
请问老师,我没办法理解19年1到3月的摊销额!不应该是2.2吗?
假设。我们收客户小A200元。税前180。增值税20 然后付上家小B100元。税前90。增值税10 增值税20抵扣了10 缴纳10元。 请问收款分录付款分录以及增值税抵扣分录分别怎么做
业务部门应收账款,应由业务人员负责收款,收不收回来跟财务没有关系是吗?
老师好,我的前任会计做的账应交税费—应交增值税-未交增值税科目余额对不上,多了13万多,这种情况咋处理
老师好,假如2024年12月底留底税额1000 2025年1月销项2000进项1500,这种应该怎么结转增值税
老师,往来科目借:预付账款贷应付账款,举个例子是什么意思?
那我付款的时候是借营业外收入,贷银行存款?
您好,那不需要,你社保之前计提过没
暂时还没 提
你先计提,计提完用银行存款付
走职工薪酬?
嗯对是这个意思的