您好,分开核算即可
甲公司属于增值税一般纳税人,2019年销售机器设备取得不含税销售额900万元,同时又销售农机取得不含税销售额100万元。甲公司未分别核算。当月可抵扣进项税额80万元。请对其进行税收筹划。(1)筹划思路(2)筹划过程(3)筹划结论
甲公司为增值税一般纳税人,2019年7月销售机器设备取得含增值税销售额为900万元,同时又销售农机取得含税销售额100万元,进项税额合计为70万元,甲公司未对其进行分别核算,请对其进行纳税筹划。
1、甲公司属于增值税一般纳税人,本年7月销售机器设备取得含税销售额器單800万元,同时又销售农机取得含税销售额300万元。甲公司未分别核算,请对其进行纳税筹划。
公司属于增值税一般纳税人,本年7月销售机器设备取得含税销售额900万元,同时又销售农机取得含税销售额100万元。甲公司未分别核算。请对其进行纳税筹划。
2.甲公司属于增值税一般纳税人,本年7月销售机器设备取得含税销售额900万元,同时又销售农机取得含税销售额100万元。甲公司未分别核算。请对其进行税收筹划。
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老师a,咋理解呢。感谢老师
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老师请教一个问题,今天在会计聊天的时候,他们提到‘特殊性税务处理’这个词。想了解一下这个是什么,什么情况下要去做这个,做这个对企业有什么影响。第一次听说这个所以想了解一下。
老师 我想请教下企业所得税申报时自主研发、合作研发、集中研发的金额(工厂没有委托,只有自主)是等于利润表上的研发费用金额 还是等于加计扣除的金额