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老师好!第三季度业务招待费是无发票已作为费用入账,准备汇算清缴时纳税调增。现在填写季度报表时填写利润表里的管理费用时,要把无发票的业务招待费加到16行“业务招待费费”吗?

2022-10-16 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-16 11:24

同学你好,现在季度申报,无票的招待费,不用调整处理的。

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快账用户9198 追问 2022-10-16 11:30

不是调整,是要不要把业务招待费填到报表里

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快账用户9198 追问 2022-10-16 11:32

不是调整,是要不要把业务招待费填到利润表里

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齐红老师 解答 2022-10-16 11:35

同学你好,需要把业务招待费填到利润表里。

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快账用户9198 追问 2022-10-16 11:37

那对年底汇算清缴有影响吗?

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齐红老师 解答 2022-10-16 11:39

同学你好,对年底汇算清缴没有影响。

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同学你好,现在季度申报,无票的招待费,不用调整处理的。
2022-10-16
亲,利润表里只有销售费用有广宣费,只有管理费用有业务招待费,那就报表有啥项目就填啥,如果报表没有就不填。本身广宣费和业务招待费也是在管理费用和销售费用下的,包含与被包含的关系。 那么,汇算清缴时根据财务账面如实填写即可,比如,销售费用和管理费用里都有广宣费,那就汇算清缴分别填写。
2024-05-11
你好,建议你最好放到业务招待会去调。
2023-04-21
同学你好 这个没事 调增缴纳所得税就可以
2022-04-25
你好,这种情况就是得在汇算清缴的时候才能调整
2024-01-08
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