你好 17,借:本年利润,贷:主营业务成本7 000 000,,其他业务成本1 200 000,税金及附加1 000 000,销售费用760 000,管理费用500 000,财务费用240 000,营业外支出40 000,所得税费用 900 000 18,借:本年利润 ,贷:利润分配—未分配利润 19,借:利润分配—提取的盈余公积,贷:盈余公积—法定盈余公积 20,借:利润分配—应付股利 , 贷:应付股利
公司一台设备原值为 20000 元,预计使用年限为 5 年,预计清理收入为 1400 元,清理费 用为 600 元。 要求:采用年数总和法,计算该设备每年的折旧额。 2.某公司 2019 年度结帐前损益类帐户余额如下: 主营业务收入 1000 000 元;其他业务收入 60 000 元;营业外收入 10 000 元;主营 业务成本 520 000 元;税金及附加 9 000 元;其他业务成本 20 000 元;销售费用 30 000 元;管理费用 50 000 元;财务费用 3 000 元;营业外支出 8 000 元;所得税率为 25%。 计算:(1)营业利润 (2)利润总额 (3)净利润
期末,将收入类账户结转至本年利润。假设其中:主营业务收入1 050 000元,其他业务收入50 000元,投资收益220 000元,营业外收入30 000元。 期末,将费用类账户结转至本年利润。假设其中:主营业务成本510000元,税金及附加1 547元,其他业务成本30 238元,管理费用18 760元,财务费用4 000元,销售费用15000元,营业外支出1 50000元。.
(21)以银行存款支付厂部行政管理部门的报刊杂志费1800元。 (22)计算本月应交城建税4 000元。教育费附加2000元。 (23)计算本月已售甲产品的生产成本为150 000元。 (24)将本月的主营业务收入300 000元结转至“本年利润”账户。 (25)将本月的主营业务成本150 000元,税金及附加6 000元,销售费用3 000元,管理费用22 800元,财务费用3 000元,营业外支出2 000元等结转至“本年利润”账户。 (26)计算本月应交所得税28 300元,并结转至本年利润账户。 (27)将“本年利润”账户贷方余额135 300元转入“利润分配—未分配利润”明细账户。 (28)计算本年提取盈余公积金为13 530元 。 (29)计算分给投资者利润50 000元 。 (30)将“利润分配”其他明细账户的借方余额转入“利润分配—未分配利润”明细账,进行年终清算,其中“提取盈余公积”明细账13530元,“应付利润”明细账50 000元。
某企业2018年12月份各损益类账户发生额如下:单位:元。主营业收入: 500 000主营业务成本:200 000销售费用:40 000管理费用:30 000财务费用:5 000税金及附加:20 000其他业务收入:30 000营业外收入:20 000营业外支出:10 000投资收益:10 000要求:(1)结转本期损益。(2)设所得税税率为25%,没有纳税调整事项,计算并结转本月所得税费用。(3)设12月初“本年利润”账户贷方余额600 000元,结转本年利润账户。(4)按税后利润的10%提取法定盈余公积,并编制会计分录。(5)结转“利润分配”账户。
某企业2018年12月份各损益类账户发生额如下:单位:元。主营业收入: 500 000主营业务成本:200 000销售费用:40 000管理费用:30 000财务费用:5 000税金及附加:20 000其他业务收入:30 000营业外收入:20 000营业外支出:10 000投资收益:10 000要求:(1)结转本期损益。(2)设所得税税率为25%,没有纳税调整事项,计算并结转本月所得税费用。(3)设12月初“本年利润”账户贷方余额600 000元,结转本年利润账户。(4)按税后利润的10%提取法定盈余公积,并编制会计分录。(5)结转“利润分配”账户。
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗