干嘛要转来转去呢,不觉得烦吗?就长期使用初始的科目就是了
其他应收款期末贷方余额 是否可以调成其他应付款呢
资产负债表中的其他应收款和其他应付款如何填列,其他应付款期末=其他应付贷方余额+其他应收贷方余额,如果其他应收只有借方余额,那是不是说资产负债表里的其他应付款期末数就=科目余额表的其他应付款余额
新接手一家公司,录期初其他应付款是负数,放到了其他应收款 怎么把其他应收款调到其他应付款
本期其他应付款既有借方发生额,又有贷方发生额,嘛呢科目余额表上的其他应付款应该表示为科目表余额,还是其他应付款贷方发生额+其他应收款贷方发生额
老师好,“借:银行存款 10 贷:其他应付款/其他10 借:其他应付款/其他10 贷:其他应收款10” 这个10元收款之前挂的是其他应付,后来把其他应付冲销掉,那还剩下的银行存款和其他应收款还在账上需要消掉么?
朋友说她公司审计要寄出询证函,让我用公司地址帮她代收一下,然后再邮寄到她公司,这个有问题吗
请问老师,500元以下零星支出,注明个人信息,有收据可以入账,相关税务政策给找一下?
与总公司签订技术服务合同,服务于给总公司下属的30家分公司。开票的时候开的各家分公司的名字,但是统一由总公司付款。开发票了做账的时候应收账款写子公司名字,还是总公司名字?
接手公司的账务后,做账的思路是什么,我手上目前有银行流水,有仓库原材料和商品出入库单据,有销售合同,没什么思路,不知道怎么入手
只要董孝彬老师回答,其他老师不要回答喔,谢谢,老师我按照您最后给我说的步骤写了分录,就是这个77号凭证,然后科目余额表在写了77号凭证后导出来的,麻烦您了
我公司租办公室保证金9300交给架华公司了,现在我们租的这个办公室,架华公司卖给临捷公司了,当时架华公司给我们开了个9300的收据,他们想要回,然后由我们新房东临捷公司给我们重新开,现在问题是那个押金单子让以前财务做账了,做的应收款里,后来我就商量架华公司,我给架华开个收据,临捷再开个收据给我,这样三家转转帐,现在我们之间没有三方协议,我给架华开的收据用不用备注什么啊,因为毕竟没收到架华给我们退钱
火车票退票费可以抵扣吗
公司登记为一般纳税人之前取得的专票可以抵扣吗?公司还是小规模期间没有收入
郭老师,借款本金和利息,有几种记息算法,我们每月还一样的钱(本金加利息),但本金每月递增,利息每月递减,是怎么算的
我们是电镀厂,买的钛管用于电镀设备时,怎么记账
如果已经转了是用哪个呢
就看转后的那个科目,不再转了
老师你知道T3软件新增加的科目报表没有维护取值函数怎么添加吗
抱歉,T3软件不知道的哈