下午好呀,图我复制了,一会写信息上来哈
老师,有两个问题不太理解,第一,我们从山东运货回来,由于不够吨位(重量不够)厂家给我们补贴了1200元的运费,例如总货款是1万元,我们只需要支付8800元的货款就可以了,这个凭证怎么做呢?然后第二个问题是:厂家运输回来的产品没有按照我们的要求生产,变成二类品了,所以供应商答应部分损失在货款里面抵扣,例如货款30000元,我们只需要支付26000就可以了,那些这个凭证又怎么做呢,麻烦老师解答一下两个疑问
老师,我们老师让我们去网上找资料描述出田螺其出生、成长、成熟、衰老、死亡等过程中涉及的会计核算对象和会计科目。(老师,我想强调一下不是写会计分录啊,就是介绍核算对象对象和会计科目,不是写分录,我原来的PPT就是写分录老师说不行!)。 我已经在网上找好了资料,分录也有。现在我需要的是您帮我把这两份资料按照行业会计比较的内容来穿插在一起介绍,但是老师别把分录写出来啊,因为我们老师是说介绍会计科目而不是写分录!! 可能有点麻烦,但老师有给到我需要的答案我会给老师送上五元心意的!真的谢谢老师!
分公司4月18日卖给客户52.5元的订单费,未收到发票,总公司人通知我让做库存商品暂估入库,这个会计分录写的是借库存商品 不含税金额 贷应付账款 不含税金额,总公司开给我们的52.5元发票这月会邮寄给我,52.5是本公司自己承担(需要把52.5支付给总公司的),因为是样品所以免费给客户的,不过这个钱就需要分公司自己承担支付给总公司了,除了上面我写的借贷分录外还用写其他的分录吗?总公司会计跟我说做个预收款,预收款是写分录吗?写完预售款分录全选凭证记账,最后全选凭证去结账是吗?老师,我写的对吗?只简答不细发细节的就不要回答了,否则我会给差评,已经遇到2不回复追问细节问题的,浪费彼此时间,谢谢!
郭老师,其他老师请不要接手,麻烦解答一下,我自己做的财务报表儿和我那个在电子税务局上申报的那个财务报表儿,填写完了之后,填写完了之后数儿对不上。嗯,这怎么回事儿啊,是不是不对呀?财务报表是我我从财务软件上导出来的,我从我那个财务软件儿上导出来的那个,比如说是现金流量表儿和我就是和我在那个电子税务局上填报,填报之后这两个数据应该是。一样的是吧。这是电子税务局上的现金流量表季报,这个是我从财务软件上导出来的现金流量表季报,这两个数据应该是一样的吧?现在这两个数据对不上了,我每一栏儿的公式,不是我每一栏儿的数据我都核对过了,但是他到最后的这个期初现金余额和期末现金余额,怎么就这两张报表儿就对不上呢。
您好,来这个小公司一直很努力的在干,他们这管理还混乱,报销还得财务给打印票子黏票子,我就让报销的人把票子弄好整理好在拿财务来,水电然后其他杂费也让财务干明明有人事行政,我肯定得往外甩啊,这不就触碰到他人的利益了?那天有个人开工资,信用问题办不了银行卡,我让和领导和人事说,我只是个执行的,她直接告老板我为难她,然后本身就推活得罪了人事,黏票子得罪了大家,所有人都火上浇油,4月30号说是让我走赔偿随便说,节后回来我想要2个月的赔偿,老板让人事已我工作不能胜任,沟通不畅等,员工投诉往我身后扣屎盆子,我不想给我钱又说给我一半的工资,后来微信里又来一句,老板说了可以不让你走,得保证没人投诉你,我该怎么回复人事啊,麻烦文采按的老师帮我出谋划策,谢谢!
老师,以前年度有张发票未支付未入账,现在查出来了,现已付款,要怎么做账处理呢?
老师,以前年度有张发票未支付未入账,现在查出来了,现已付款,要怎么做账处理呢?
老师,增值税留抵抵欠税,不能抵附加税吗?
老师请问是生产型公司,采购原材料,加工原材料,销售产品的各个分录怎么写?
老师,补计提奖金用未分配利润科目调整,汇算清缴时可以不调减吗,不然退税太多了
退休后,领取的企业年金怎么扣缴个人所得税呀?
怎么查询电子税务局股东是否变更,变更之前需要备案吗?从哪里看到?
去年5月份去办的工体工商户的对公账户,现在还没有去备案,有影响吗老师
请问甲方通过建设银行支付工资给乙方的中国银行,第一次打款成功了,但是第二次打款建设银行显示已打卡,中国银行显示没收到款,这是什么原因呀 应该怎么处理呢
老师,我们是小规模纳税人季度房租费超过30万按全额5个点交增值税嘛?
下午好, 加工后转成品 借:委托加工物资-完成品-四季超市4234.64,贷:委托加工物资-食品-四季超市3900.26 委托加工物资-加工费-四季超市 334.38 借:委托加工物资-完成品-御景-号7845.40,贷:委托加工物资-食品-御景-号7231.78 委托加工物资-加工费 -御景-号 613.62 再转到超市 借:库存商品--四季超市4234.64 贷:委托加工物资-完成品--四季超市 4234.64 借:库存商品--御景-号7845.40 贷:委托加工物资-完成品--御景-号 7845.40 本来是上面的分录,科目余额表看 委托加工物资-加工费 已经结到 委托加工物资-完成品 了,这个 委托加工物资-加工费怎么只有贷方发生额呀,能找一下这个分录截图么
老师,您在看看,可能刚才77号凭证写了我没有点保存,现在我点了保存了,这个科目余额表您看看还有哪里需要改进的
哦哦,图1的科目余额表怎么加工费还是贷方余额呀,能看下加工费的分录么, 2.图2是加工费和食品分开结转到 完成品,这个也可以,但我认为不如把结转写成 完成品一条分录,因为加工%2B原料 才能出完成品,单独是不行的,我们账上也要体现这个工艺的过程
老师加工费就是这个31号凭证上面的第7和第10个分录,613.62和334.38
把77号凭证的下面4个会计科目改一下,这样就全部到完成品了,加工费和食品无余额,再结到 超市的 库存商品,就完成了
老师,我改啦,感觉马上要胜利了,分录里只有最后一个有负数余额334.38,
姑娘,导一下140802的明细账看看
好的老师,您请看一下
呀,太好了,都平了,看下科目余额表,是 不是委托加工都是平的哈
老师,科目余额表来啦,哈哈
奇怪,委外 加工物资咋还有借方余额948,上面的明细账明明显示没有了,
老师,这是改正后的,您看看有哪些错误的
哇,我看对了,能再 导一下科目余额1408到末级看下么,确认下