你好,报销的具体业务发生了吗?
老师请问,发票收到,钱没有付,先怎么做,员工报销发票,暂时不知道什么方式支付的
老师,我前面是预付账款付的货款,然后货我收到了,发票没到,暂估入库时我怎么写分录?用什么科目
支付给个人的货厂运输费,暂时没有发票,计什么科目,怎么做分录
老师支付给个人的报销款,暂时发票还没到,我应该记什么科目,怎么做
老师我暂估的时候科目是借原材料,贷应付账款, 现在我收到发票了,这科目怎么做,怎么冲销。
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
2024年度汇算清缴里调出的业务招待费8000多元,那么利润多了8000多元,请问老师:2024年度利润表中如何调整?
纯利润的情下200万交多少税,个体工商户
老婆是法人存在负面清单,更放老公做法人可以吗?
老师请问怎么区分劳务和服务
存在负面清单更放法人可以吗?
老师你好,我想问一下115这个题目第二问追加投资变成权益法时,为什么要调整之前的账面价值,另外长期股权投资-成本和长期股权投资-投资成本有什么区别
中级考试,4个月时间考三门,来的急吗
你好,当月计提增值税200元(次月15号交),请问会计分录是: 借 税金及附加,贷 应交税费–增值税 借 应交税费–增值税–转出未交 贷 应交税费–未交 是不是这样呢?如有错请明示
是的,发生了
Joe管理费用等,贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款。
老师票还没来,是不是先借其他应付款,贷银行存款,等票来了在借管理费用等,贷其他应付款
企业根据权责发生制,没有发票也可以做发票,到了之后,你红冲之前的,然后再做发票的。
哦哦,那像我说的那样做不可以是吧
可以的,可以这么做的。
两种做法都可以是吧,谢谢老师
你好,对的是的,可以的,都可以这么做。