你好; 可以的; 可以冲暂估的
建筑公司,这个季度部分项目未开发票,但有很多成本票,都在工程施工里面,现在我能结转到主营业务成本里吗?还有个别项目到现在也没有开过一张发票,但成本已经好多了,能结转成本吗?
老师你好!我们单位是独立分公司!2019年好的工程项目!工资在2019年全部发放!2020年12月份才开这个工程发票!之前会计工资都未记账!现在还能记入工程施工_合同成本中吗
请问老师,我们是一家建筑劳务公司,纯提供人工的,2020年有一个项目已经结束了,但是甲方只给结算了一小部分工程款,这一部分我们开具了发票,剩下的我要怎么做账呢,工人成本我都做到劳务成本里了,怎么往主营业务成本里转呢,按什么比例
请问老师,我们是建筑小微企业,我想问一下,我们购买原材料的分录要怎么写?1、货到款未付票未开的分录2、货到款已付票未开3、货到款已付票已开4、工程领用原材料的会计分录 5、月底需要结转成本吗?还是等该项目全部结束了 再一起结转成本?
老师:你好,我单位是一家建筑公司,目前只有一个项目在建,该项目工程已完成,工程发票全部已开,工程款未进账,成本发票未到位,想问一下,这成本如果计提了,跨年度要重回计提的成本吗?
老师,公司2024年被稽查,然后在2025年3月补缴了2021年的增值税,补交了2021年和2020年所得税。所得税是因为有些劳务费多列了,有些汽油费和餐费多列了,说公司没有车辆不能入汽油费,餐费要入到招待费不能入差旅费,这样所得税都补交了,还要倒回去调2020和2021年的这些费用吗?
老师金碟软件有试算平衡表吗
商贸公司,怎么结转成本,
注销前有19万预付款收不回来发票,有啥后果
老师,我计账凭证是A4纸大小,银行回单应该如何粘贴,银行回单一般是一张A4纸三张或两张回单的
请教老师,我去年这笔分录多做了,也就是说流水里已经付了工资,我又做了一笔支付工资,这个怎么调整?
想问一下,怎么操作在电子税务局先补交以前年份的印花税,然后税局再退回来给企业。
假设3月初的汇率7.1,3月收到美元0.1未结汇,3月末汇率7.2,我用3月最后一个工作日的汇率进行结转,借应收账款美元户0.01,在财务费用汇兑损益0.01。 下月我收到一笔美元,并且结汇,结汇时把上月美元0.1起结汇,这种情况下,我的会计分录与金额该怎样填写
没有实际业务,找进项发票进来公户付款过账,然后对方扣除税点返回个人账户,怎样做会计处理
请问老师电子税务局查询以前年度增值税电子普通发票,没有查询到是不是就是收到的假发票
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那如果现在预提成本,年底不冲回预提的成本会有哪些不合适的吗?
1. 是的; 要收到 合理的发票; 在次年5月底之前; 避免调增
在次年5月底前没有取到发票就要交所得税?
你好; 没有收到发票; 就得调增补税了。是的